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老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應該如何填寫呢?謝謝

老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應該如何填寫呢?謝謝
2025-09-16 05:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-16 05:53

您好,首先需明確您門診免增值稅對應的政策類型,再按以下方式填寫增值稅減免表:若您僅享受小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下(按季30萬元以下)的普惠性免稅政策,且當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù),則不需填報此表;若您享受的是醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)療服務的特定免稅政策(無論銷售額多少),或享受普惠性免稅但需填報此表,具體填寫如下:在“二、免稅項目”中,第1列“減免性質(zhì)代碼及名稱”根據(jù)政策選擇,享受普惠性免稅的按納稅期限選“01045308|小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免征增值稅”或“01045309|小規(guī)模納稅人季銷售額30萬元以下免征增值稅”,享受醫(yī)療服務免稅的選“01120602|醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務免征增值稅”;第2列“免征增值稅項目銷售額”填寫本期免稅項目的全部收入(若為含稅收入需換算為不含稅收入,如含稅收入710元則換算為710÷1.01≈702.97元),若有允許扣除的項目則填扣除前銷售額;第3列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”無扣除項目填0;第4列“扣除后免稅銷售額”按“第2列-第3列”計算填寫(如702.97-0=702.97元);第5列“免稅銷售額對應的進項稅額”填0(小規(guī)模納稅人不抵扣進項);第6列“免稅額”按“扣除后免稅銷售額×1%”計算填寫(如702.97×1%≈7.03元,2024年政策下3%征收率減按1%執(zhí)行);“一、減稅項目”部分無需填寫。

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快賬用戶5723 追問 2025-09-16 06:05

董老師早! ? ? ? ?我們是一家中醫(yī)門診,是享受全部的醫(yī)療收入免增值稅的,那請問我所開具的發(fā)票金額710元是含稅價還是不含稅價呢?這個問題很困擾我,總是搞不明白是不是含不含稅價?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 06:13

?您好,對于享受全部醫(yī)療收入免增值稅的中醫(yī)門診,你開具的710元發(fā)票金額為含稅價。 因增值稅免稅,發(fā)票上的稅額欄會顯示“免稅”或“星號”,最終發(fā)票總金額(價稅合計)就是710元,無需單獨拆分不含稅價和稅額。

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快賬用戶5723 追問 2025-09-16 07:55

董老師好,710元是含稅價的話,那么在填寫增值稅減免表時的銷售額時,按照710元來填寫是不對的?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 07:59

?您好,是的,按710元填寫不對。 作為免稅的醫(yī)療服務,填寫增值稅減免表時, 免征增值稅項目銷售額 需填不含稅價,710/(1%2B征收率)=710/1.01約=702.97元(小規(guī)?,F(xiàn)行征收率為1%)。 因享受免稅政策,發(fā)票上稅額欄顯示 免稅 ,但申報時需按上述公式換算為不含稅銷售額填寫。

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快賬用戶5723 追問 2025-09-16 08:07

董老師好,那按照您這個說法,把這張發(fā)票開成電子發(fā)票的話,金額開成710元,稅率是“免稅”,價稅合計也是710元不對嗎? 如果這個電子發(fā)票正確的話,我認為增值稅減免表的銷售額就應該填寫710元,而不應該再做價稅分離了吧?

董老師好,那按照您這個說法,把這張發(fā)票開成電子發(fā)票的話,金額開成710元,稅率是“免稅”,價稅合計也是710元不對嗎?
如果這個電子發(fā)票正確的話,我認為增值稅減免表的銷售額就應該填寫710元,而不應該再做價稅分離了吧?
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同學你好,填寫增值稅減免稅申報明細表,保存后自動帶到主表。
2022-07-09
您好,您說的免稅是小規(guī)模納稅人季度不超30萬的免稅嗎?
2024-04-15
好,免稅的稅額是第9行的金額乘以3%。
2024-04-15
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023-10-17
你是全部開具的專用發(fā)票,還是普通發(fā)票?還是說部分開具的專用發(fā)票、部分開具的普通發(fā)票呢?決定你如何申報
2021-01-17
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