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老師 我不懂 借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資 貸庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 項目部 貸其他應(yīng)付款養(yǎng)老金 這個怎么理解

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2021-01-25 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 10:41

你好 發(fā)工資需要扣除個人負(fù)擔(dān)的社保和其他的款項

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快賬用戶5044 追問 2021-01-25 10:44

我怎么還是不能理解呢老師

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齊紅老師 解答 2021-01-25 10:47

計提借管理費用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-01-25 10:47

完整的看下這個理解了嗎

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快賬用戶5044 追問 2021-01-25 10:48

懂了 老師 謝謝你

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齊紅老師 解答 2021-01-25 10:51

不用客氣 工作愉快

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你好 發(fā)工資需要扣除個人負(fù)擔(dān)的社保和其他的款項
2021-01-25
你好,這個要么是還股東款,要么這個轉(zhuǎn)成股東的投資款
2020-12-04
您好,首先第一個問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。這個計提,。
2022-05-30
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-27
你好,,同學(xué)。 其他應(yīng)收款,通常是 如果用其他應(yīng)付款也行的,最后余額都沒有的
2021-09-08
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