你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
1.某企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅率為25%。 2020年該企業(yè)發(fā)生了如下業(yè)務(wù): 1.取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; 2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; 3.發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中包括研發(fā)費(fèi)用50萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元; 4.銷售稅金100萬元(其中包括增值稅60萬元); 5.營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性團(tuán)體向山區(qū)捐款30萬元,稅收滯納金6萬元); 6.計(jì)入成本費(fèi)用的工資總額為200萬元(其中包含支付給殘疾人工資10萬元),工會經(jīng)費(fèi)5萬元,職工福利費(fèi)31萬,教育經(jīng)費(fèi)7萬元。 計(jì)算該企業(yè)2020年企業(yè)所得稅額。 (1)會計(jì)利潤; (2)廣告費(fèi)用如何做納稅調(diào)整; (3)研發(fā)費(fèi)用如何做納稅調(diào)整; (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何做納稅調(diào)整; (5)公益性捐贈如何做納稅調(diào)整; (6)稅收滯納金如何做納稅調(diào)整; (7)殘疾人工資如何做納稅調(diào)整; (8)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)如何做納稅調(diào)整; (9)應(yīng)納稅所得額; (10)企業(yè)所得稅額。
2.某醫(yī)藥制造企業(yè)為國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2019年?duì)I業(yè)收入3000萬元,利潤總額為800萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)1600萬元;(2)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用100萬元;(3)營業(yè)外支出中含自產(chǎn)產(chǎn)品公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價100萬元,同類產(chǎn)品售價120萬元;(4)投資收益中含國債利息收入5萬元,符合條件的股息、紅利等權(quán)益性投資收益45萬元;(5)準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)用中包括全年的工資費(fèi)用800萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出120萬,職工教育經(jīng)費(fèi)90萬元,工會經(jīng)費(fèi)25萬元。要求:(1)計(jì)算廣告費(fèi)納稅調(diào)整額(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額(3)計(jì)算研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)整額(4)計(jì)算公益性捐贈支出納稅調(diào)整額(5)計(jì)算國債利息納稅調(diào)整額(6)計(jì)算權(quán)益性投資收益納稅調(diào)整額(7)計(jì)算職工福利費(fèi)支出納稅調(diào)整額(8)計(jì)算職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整額(9)計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整額(10)計(jì)算應(yīng)納稅所得額(11)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
.某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅率25%,當(dāng)年?duì)I業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元,增值稅稅率13%。(2)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)160萬元。(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元。(4)準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)用中包括全年的工貸贊100萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出15萬元。(5)投資收益中含來自于子公司的股息紅利2萬元。要求:針對上述各項(xiàng)進(jìn)行納稅調(diào)整,并分別計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額(萬元為單位).
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當(dāng)年?duì)I業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。(2)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)160萬元。(3)管理費(fèi)月中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元,(4)準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)月中包括全年的工資100萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出15萬元。(5)投資收益中含來自于子公司的股息紅利元。要求:針對上述每一項(xiàng)資料進(jìn)行所得稅納稅整。
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當(dāng)年?duì)I業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。這個第一項(xiàng)需要進(jìn)行納稅額調(diào)節(jié)嗎?怎么調(diào)求解答。
老師,我申報(bào)完增值稅交完稅在哪里打印交款憑證
貿(mào)易公司開票是不是進(jìn)來是什么產(chǎn)品,出去也得是什么產(chǎn)品啊?
申報(bào)的時候,顯示你還沒抄報(bào)稅是啥意思
我們今天遇到稅務(wù)來檢查了,說我們申請發(fā)票提額太高了,不過她們來檢查都沒出示工作證,我們也熱情的招待了也給我們的收入證據(jù)給看了,態(tài)度也很好,后來走的時候又叫我們發(fā)什么工資表,銀行流水,還有什么取得收入的證明材料,說我們主營業(yè)務(wù)成本高,沒有取得勞務(wù)發(fā)票,也不見申報(bào)個稅,想問一下,就是我們每個月都開票,都交增值稅,還有申報(bào)個稅,這個稅務(wù)局專管員難道系統(tǒng)沒有顯示我們已經(jīng)申報(bào)個稅了嗎,我們老板說問+微信的專管員叫什么名字,她們也不肯說,那我們老板說,叫發(fā)資料,連名字都不肯告訴我們的話就先不發(fā),等他們下達(dá)稅務(wù)通知再發(fā),這樣處理得當(dāng)嗎
什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會進(jìn)入到成本?
老師,請問我們公司才買了一輛新車,現(xiàn)在我們把這輛車原價又賣給B公司,我們能開13個點(diǎn)的專票么,b公司能抵扣么
老師,一般納銳人,我給對方開的發(fā)票,我在哪里能查到對方抵沒抵扣?
老師24年1月入職,25年5月離職,七月入職入職日期需要改嗎
員工工資5000,每月應(yīng)扣個人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會計(jì)分錄分別怎么寫?
老師咨詢個問題,如果上個月開超了600多萬的收入,稅金70幾萬,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,是不是只能交稅了,有沒有什么補(bǔ)救的辦法