你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的

1.某企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅率為25%。 2020年該企業(yè)發(fā)生了如下業(yè)務(wù): 1.取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; 2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; 3.發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中包括研發(fā)費(fèi)用50萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元),財務(wù)費(fèi)用60萬元; 4.銷售稅金100萬元(其中包括增值稅60萬元); 5.營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性團(tuán)體向山區(qū)捐款30萬元,稅收滯納金6萬元); 6.計入成本費(fèi)用的工資總額為200萬元(其中包含支付給殘疾人工資10萬元),工會經(jīng)費(fèi)5萬元,職工福利費(fèi)31萬,教育經(jīng)費(fèi)7萬元。 計算該企業(yè)2020年企業(yè)所得稅額。 (1)會計利潤; (2)廣告費(fèi)用如何做納稅調(diào)整; (3)研發(fā)費(fèi)用如何做納稅調(diào)整; (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何做納稅調(diào)整; (5)公益性捐贈如何做納稅調(diào)整; (6)稅收滯納金如何做納稅調(diào)整; (7)殘疾人工資如何做納稅調(diào)整; (8)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)如何做納稅調(diào)整; (9)應(yīng)納稅所得額; (10)企業(yè)所得稅額。
2.某醫(yī)藥制造企業(yè)為國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2019年?duì)I業(yè)收入3000萬元,利潤總額為800萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)1600萬元;(2)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用100萬元;(3)營業(yè)外支出中含自產(chǎn)產(chǎn)品公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價100萬元,同類產(chǎn)品售價120萬元;(4)投資收益中含國債利息收入5萬元,符合條件的股息、紅利等權(quán)益性投資收益45萬元;(5)準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)用中包括全年的工資費(fèi)用800萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出120萬,職工教育經(jīng)費(fèi)90萬元,工會經(jīng)費(fèi)25萬元。要求:(1)計算廣告費(fèi)納稅調(diào)整額(2)計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額(3)計算研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)整額(4)計算公益性捐贈支出納稅調(diào)整額(5)計算國債利息納稅調(diào)整額(6)計算權(quán)益性投資收益納稅調(diào)整額(7)計算職工福利費(fèi)支出納稅調(diào)整額(8)計算職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整額(9)計算工會經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整額(10)計算應(yīng)納稅所得額(11)計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
.某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅率25%,當(dāng)年?duì)I業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元,增值稅稅率13%。(2)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)160萬元。(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元。(4)準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)用中包括全年的工貸贊100萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出15萬元。(5)投資收益中含來自于子公司的股息紅利2萬元。要求:針對上述各項(xiàng)進(jìn)行納稅調(diào)整,并分別計算該公司當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額(萬元為單位).
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當(dāng)年?duì)I業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。(2)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)160萬元。(3)管理費(fèi)月中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元,(4)準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)月中包括全年的工資100萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出15萬元。(5)投資收益中含來自于子公司的股息紅利元。要求:針對上述每一項(xiàng)資料進(jìn)行所得稅納稅整。
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅事25%,當(dāng)年?duì)I業(yè)務(wù)收入970萬元,利潤總額為300萬元。其他明細(xì)資料如下:(1)營業(yè)外支出中含自制品非公益性捐贈支出,產(chǎn)品成本價20萬元,同類產(chǎn)品售價30萬元增值稅稅率13%。這個第一項(xiàng)需要進(jìn)行納稅額調(diào)節(jié)嗎?怎么調(diào)求解答。
老師,對方公司的基本戶留的哪些經(jīng)辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報了,但是財務(wù)上沒體現(xiàn)收入,因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)不涉及收入科目,那么導(dǎo)致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報存在這么一個差異,企業(yè)所得稅申報時收入也存在這個差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請問下,我公示收到一張票,但是對方?jīng)]有對公賬戶,是轉(zhuǎn)法人私人賬戶的,我跟對方要了營業(yè)執(zhí)照當(dāng)附件,這人是否可以的啊
去年全年累計利潤為-100,今年前兩個季度利潤-10,到第三季度累計利潤為3,做第三季度所得稅申報也要交稅唄
老師 公立學(xué)校的殘保金怎么申報呢 有什么優(yōu)惠政策嗎
申報合同印花稅按合同價嗎?如果合同中約定子稅金和不含稅金額,那么那不含金額申報嗎?
你好老師,我想問一下,我們10月11日發(fā)放了9月工資,我申報個稅是10月還是11月
老師,小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅時提醒減免的2%要計入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
老師,報季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金顯示正數(shù)二十多萬,這個代表什么?有影響嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是1%,但在增值稅申報表上,計算不含稅銷售額時,是用含稅額除以1.03還是除以1.01?

