借“銀行存款90*1.13? ? ? ? ?貸應(yīng)交稅稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 90*0.13 ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入90 借“銷售費(fèi)用10*1.13? ? ? ? ?貸應(yīng)交稅稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 10*0.13 ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入10
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈(zèng)一件價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。要求,請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。(寫出兩種具體籌劃方案并得出結(jié)論)
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈(zèng)一件價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。要求,請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈(zèng)一件價(jià)格為10萬元(不憨增值稅)的B產(chǎn)品。A,B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈(zèng)一件價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。 要求,請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為增值稅一般納稅人,本年一月未促銷,舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元a產(chǎn)品的購買方均能獲得一件價(jià)格為10萬元的b產(chǎn)品,產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%,甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元的幣產(chǎn)品單獨(dú)開具。
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎