你好,方案一:買(mǎi)一贈(zèng)一,按100萬(wàn)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 方案二:把贈(zèng)品改成打9折,折扣開(kāi)在同一張發(fā)票上,這樣就可以按90%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅
我們是一般納稅人運(yùn)輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問(wèn)我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營(yíng)范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的專票?
請(qǐng)問(wèn)一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開(kāi)每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們給客戶開(kāi)了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬(wàn),但實(shí)際沒(méi)有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷(xiāo)發(fā)票本月開(kāi)少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開(kāi)嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開(kāi)什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷(xiāo)嗎。
可以具體說(shuō)一下嗎
方案一:買(mǎi)一贈(zèng)一,按100萬(wàn)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅=100*0.13=13 方案二:把贈(zèng)品改成打9折,折扣開(kāi)在同一張發(fā)票上,這樣就可以按90%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅? 100*0.9*0.13=11.7 比方案一少繳納了增值稅13-11.7=1.3? ?所以選方案二
好的,謝謝老師
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行
其他題可以解答一下嗎
學(xué)員你好,一題一問(wèn),新的問(wèn)題請(qǐng)重新提交,謝謝配合
已經(jīng)提交過(guò)了
好的,我去看一下有沒(méi)有