同學(xué)你好,請(qǐng)稍等稍等

生產(chǎn)制造業(yè),按訂單生產(chǎn),有內(nèi)銷(xiāo)和出口退稅外銷(xiāo)的。本月進(jìn)項(xiàng)合理170萬(wàn) 內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)120萬(wàn) 出口退稅按13稅率計(jì)算出口退稅額40萬(wàn)。當(dāng)月認(rèn)證了170萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。分錄分別怎么寫(xiě)?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入成本,這個(gè)怎么理解呢??jī)?nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)不計(jì)入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)不是不計(jì)入成本 嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入成本,這個(gè)怎么理解呢??jī)?nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)不計(jì)入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)不是不計(jì)入成本 嗎?
生產(chǎn)企業(yè)我的總銷(xiāo)售是,內(nèi)銷(xiāo): 1257886.4稅額: 163525.29出口銷(xiāo): 1393596.74本月出口退稅額: 54126.35 求本月放進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)稅3%老師這個(gè)怎么計(jì)算呢
某公司某月產(chǎn)品外銷(xiāo)和內(nèi)銷(xiāo)增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額400萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額600萬(wàn)元 外銷(xiāo)產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額550萬(wàn)元 出口無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算,經(jīng)計(jì)算企業(yè)出口退稅總額為350萬(wàn)元計(jì)算:1.出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額=(3空)
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱(chēng)跟我們銷(xiāo)售名稱(chēng)不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話(huà)怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?


同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不是通過(guò)這個(gè)公式推導(dǎo)出來(lái)的,進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)你們公司本月購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品、材料等取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總計(jì)算的。 應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦