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生產(chǎn)企業(yè)我的總銷售是,內(nèi)銷: 1257886.4稅額: 163525.29出口銷: 1393596.74本月出口退稅額: 54126.35 求本月放進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)稅3%老師這個怎么計算呢

2022-12-02 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-02 09:25

同學(xué)你好,請稍等稍等

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齊紅老師 解答 2022-12-02 09:27

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不是通過這個公式推導(dǎo)出來的,進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)你們公司本月購進(jìn)產(chǎn)品、材料等取得的增值稅專用發(fā)票匯總計算的。 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 同學(xué),期待你的五星好評哦

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同學(xué)你好,請稍等稍等
2022-12-02
同學(xué)您好,問題正在解答中,請稍后
2022-12-23
同學(xué),您好,您是一般納稅人嗎?
2023-04-10
當(dāng)月增值稅留抵為170-120=50萬 計提出口退稅40 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40
2022-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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