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生產(chǎn)制造業(yè),按訂單生產(chǎn),有內(nèi)銷和出口退稅外銷的。本月進(jìn)項(xiàng)合理170萬(wàn) 內(nèi)銷銷項(xiàng)120萬(wàn) 出口退稅按13稅率計(jì)算出口退稅額40萬(wàn)。當(dāng)月認(rèn)證了170萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。分錄分別怎么寫?

2022-05-15 11:20
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-15 19:05

當(dāng)月增值稅留抵為170-120=50萬(wàn) 計(jì)提出口退稅40 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40

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當(dāng)月增值稅留抵為170-120=50萬(wàn) 計(jì)提出口退稅40 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40
2022-05-15
你好,同學(xué)。是這樣的,你這里算成本,你退稅5.5,另外 1是不可退的,你就減 5.5就是正確了的
2020-12-03
同學(xué)您好,問(wèn)題正在解答中,請(qǐng)稍后
2022-12-23
您好,內(nèi)銷交增值稅50*13%=6.5,出口貨物免、抵、退稅額60*13%=7.8,要退稅的話進(jìn)項(xiàng)-6.5要大于7.8,進(jìn)項(xiàng)要大于 14.3
2023-05-20
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