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今年5月份改了去年12月因?yàn)閷徲?jì)改賬做了一個(gè)銷售紅沖,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅。但是發(fā)票紅沖是在今年6月份,那我6月份做賬時(shí)候是不是做個(gè)正數(shù)沖掉,再根據(jù)發(fā)票做個(gè)負(fù)數(shù)呢

2022-11-30 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 09:52

你好,當(dāng)時(shí)他紅沖是什么原因需要紅沖?沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票就紅沖了嗎?

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快賬用戶6858 追問 2022-11-30 09:55

總公司給我們一個(gè)銷售合同,我們和客戶簽訂,把之前的總公司向我們采購的合同給紅沖了,相當(dāng)于我們自己采購材料賣給客戶,之前是我們和客戶簽合同賣給總公司,所以這個(gè)相當(dāng)于我們自己采購了,總公司讓我們做賬做負(fù)數(shù)紅沖,

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快賬用戶6858 追問 2022-11-30 09:56

當(dāng)時(shí)改賬是今年5月份改的12月憑證,6月份我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-30 09:58

你好,那就做一個(gè)正數(shù)的收入,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)的。

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你好,當(dāng)時(shí)他紅沖是什么原因需要紅沖?沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票就紅沖了嗎?
2022-11-30
您好! 當(dāng)月申報(bào)增值稅的銷售金額=藍(lán)字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額(不論開的是當(dāng)年的還是上年的)
2022-01-12
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-06-03
?你好;? ? ? ?補(bǔ)做賬 ;? ? ?把之前收入補(bǔ)做進(jìn)去 在去紅沖處理 。 你開了紅字信息表 是沒有認(rèn)證是嗎? ?
2022-05-11
您好,1:如實(shí)申報(bào)。賬上是如何,那么就怎么申報(bào)。 2:您覺得有問題,那么把申報(bào)收入填寫0
2021-07-09
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