你好,當(dāng)時(shí)他紅沖是什么原因需要紅沖?沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票就紅沖了嗎?
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個(gè)。重開的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開出的是13%的票,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)的了,今年還沒有發(fā)生銷售,這個(gè)季度的所得稅怎么報(bào)?
老師您好 請(qǐng)問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬,貸:應(yīng)付賬款200萬,今年4月份收到了發(fā)票,實(shí)際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個(gè)實(shí)際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
去年11月份有個(gè)5180的收入沒做 原因是當(dāng)時(shí)這張票有誤 12月份的時(shí)候我開了紅字信息表但是沒開負(fù)數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時(shí)候把這個(gè)這個(gè)增值稅交了 。今年3月份的時(shí)候才開的負(fù)數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因?yàn)檫@比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號(hào)又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
24 年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級(jí)納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請(qǐng)問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請(qǐng)問工商年報(bào)可以作廢嗎
請(qǐng)問下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項(xiàng)目,也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)?
總公司給我們一個(gè)銷售合同,我們和客戶簽訂,把之前的總公司向我們采購的合同給紅沖了,相當(dāng)于我們自己采購材料賣給客戶,之前是我們和客戶簽合同賣給總公司,所以這個(gè)相當(dāng)于我們自己采購了,總公司讓我們做賬做負(fù)數(shù)紅沖,
當(dāng)時(shí)改賬是今年5月份改的12月憑證,6月份我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,那就做一個(gè)正數(shù)的收入,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)的。