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今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開出的是13%的票,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入為負的了,今年還沒有發(fā)生銷售,這個季度的所得稅怎么報?

今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開出的是13%的票,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入為負的了,今年還沒有發(fā)生銷售,這個季度的所得稅怎么報?
2021-07-09 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 11:56

您好,1:如實申報。賬上是如何,那么就怎么申報。 2:您覺得有問題,那么把申報收入填寫0

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您好,1:如實申報。賬上是如何,那么就怎么申報。 2:您覺得有問題,那么把申報收入填寫0
2021-07-09
?你好;? ? ? ?補做賬 ;? ? ?把之前收入補做進去 在去紅沖處理 。 你開了紅字信息表 是沒有認證是嗎? ?
2022-05-11
你好,正常做紅沖收入的就可以的,應(yīng)該需要的,你應(yīng)該先申報負數(shù)銷售額5萬。
2023-06-09
這情況去稅務(wù)局申報就可以,沒問題。 。用負數(shù)發(fā)票紅沖當(dāng)期收入。還是按原來的稅率還是按原來的稅率
2022-09-19
開紅字發(fā)票。做負數(shù)的收入分錄。
2022-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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