多了收入嗎?增值稅和所得稅都繳納了嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下去年有一筆暫估入庫,然后今年收到發(fā)票,沖暫估重新入賬,這樣會(huì)影響損益嗎?需要調(diào)整去年的賬嗎?
老師,你好,我想問一下,就是今年發(fā)生的去年的銷售退回業(yè)務(wù),做了紅字以后會(huì)對(duì)今年的收入或者是利潤有什么影響嗎?應(yīng)該如何處理這樣的業(yè)務(wù)?
請(qǐng)問一下,去年多做了一筆。今年發(fā)現(xiàn)了,在今年沖銷就可以。對(duì)嗎?但是這樣會(huì)影響今年的收入。
老師您好,我請(qǐng)教個(gè)問題 比如上一年確認(rèn)了一筆20000的收入,交了2600的銷項(xiàng)稅了 今年對(duì)這筆收入重開發(fā)票,開一張新的10000收入的發(fā)票,和沖銷去年20000收入的沖銷發(fā)票。 那么今年的銷項(xiàng)稅會(huì)受到什么影響呢?當(dāng)月是可以少交1300的銷項(xiàng)稅么
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時(shí)候,把年初開的那筆發(fā)票對(duì)沖了,導(dǎo)致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對(duì)了?跟稅局的用本年累計(jì)的收入也就不對(duì)了!這種情況,這種差額怎么辦
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
是的老師。
你好,那直接紅沖今年的收入,影響今年的增值稅銷售額和所得稅銷售額。
這個(gè)只能這樣操作嘛。就算影響今年的收入也沒什么影響嘛
是的,可以這么理解。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。