你這個有差額嗎,你這個 有結(jié)轉(zhuǎn)到成本和費(fèi)用下面嗎,沒有不會影響損益,
老師你好,請問一下去年有一筆暫估入庫,然后今年收到發(fā)票,沖暫估重新入賬,這樣會影響損益嗎?需要調(diào)整去年的賬嗎?
去年做的暫估電費(fèi),發(fā)票一直沒到,分錄,借:生產(chǎn)成本-電費(fèi) 研發(fā)費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 ,今年到了發(fā)票,除了要紅沖一筆一樣的,再做一筆,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,我2021年5月暫估入庫了一筆材料,但是我2022年3月才收到發(fā)票,我從2021年5月后就沒有重新沖紅又重新暫估,這個有影響嗎?
我是小規(guī)模公司,暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致,跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我除了沖銷暫估入庫,重新按照票面入賬這兩筆分錄,我還需要做什么分錄,我們沒有以前年損益調(diào)整科目
老師好,一般收到去年的發(fā)票,成本票的話一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷再入賬,費(fèi)用票的話調(diào)整以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配未分配利潤
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,暫估的金額是沒有差額的,但是在去年的時候,結(jié)轉(zhuǎn)了成本
暫估的金額全都是正確的,就是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有及時給我們開發(fā)票,然后去年的時候確認(rèn)了收入,所以就結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個要調(diào)賬嗎?
如果那筆暫估的業(yè)務(wù),放在收到發(fā)票的這個月,那金額是完全吻合的
這個對應(yīng)發(fā)票直接貼之前后面,不需要調(diào)整, 你這個掛應(yīng)付賬款暫估款嗎,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),
老師,跨年的發(fā)票也可以直接把發(fā)票附在去年的那筆業(yè)務(wù)后面對嗎?那這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅額的這筆金額要怎么做呀
老師,這筆暫估,我就是在摘要里面寫了暫估入庫,會計(jì)科目直接掛應(yīng)付賬款,沒有掛應(yīng)付賬款-暫估,這樣可以嗎?
你暫估是不含稅去暫估,可以收到專票話,后續(xù)再收到發(fā)票復(fù)印件貼后面借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,直接掛供應(yīng)商?下次還是掛暫估款比較好
老師,意思是把今年收到的這份發(fā)票原件放在去年12月的那筆業(yè)務(wù)里面,然后復(fù)印這份發(fā)票,把發(fā)票復(fù)印件放在收到發(fā)票的這個月,然后分錄寫借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款對嗎?
是的,是的,是的,是的
好的老師我還想請教一下,暫估入庫我直接掛供應(yīng)商,不掛供應(yīng)商-暫估款,這樣影響很大嗎?稅局知道了會罰款嗎?
這個不影響,就是你這后續(xù)應(yīng)付賬款 查不出來有多少發(fā)票沒有開,
好的老師。老師婦女節(jié)這天,國家規(guī)定婦女可以放半天假嗎?公司必須給婦女放半天假嗎?
?不同問題麻煩重新提問,謝謝