你好,那你之前多繳納的稅款可以抵扣這個(gè)月的藍(lán)色發(fā)票,抵扣這個(gè)月需要繳納的稅款 可以
去年的收入已開(kāi)票已報(bào)稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開(kāi)錯(cuò)于是沖銷重開(kāi)怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,收入沒(méi)有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購(gòu)買方信息填寫(xiě)錯(cuò)誤所以在今年重開(kāi)了,不知道分錄是怎樣寫(xiě)呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入
老師您好,我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 比如上一年確認(rèn)了一筆20000的收入,交了2600的銷項(xiàng)稅了 今年對(duì)這筆收入重開(kāi)發(fā)票,開(kāi)一張新的10000收入的發(fā)票,和沖銷去年20000收入的沖銷發(fā)票。 那么今年的銷項(xiàng)稅會(huì)受到什么影響呢?當(dāng)月是可以少交1300的銷項(xiàng)稅么
老師。我問(wèn)一下。沖紅了一張去年的免稅發(fā)票。今年重新開(kāi)的百分之一。應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢 現(xiàn)在是銷售收入沖少了 但是稅額又不能少交 季度超過(guò)了30
開(kāi)了票,當(dāng)月不確認(rèn)收入,次月收到貨款卻不發(fā)貨,怎么做?比如,開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)11300的發(fā)票| 當(dāng)月不確認(rèn)收入,先做 借:應(yīng)收賬款 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1300 那么跨,月收到了11300,但是客戶仍然不發(fā)貨,這個(gè)要做什么分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請(qǐng)政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場(chǎng),要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,?duì)吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬(wàn),這個(gè)可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫(xiě)
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬(wàn),10年后還款時(shí)怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無(wú)約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)人員未來(lái)往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個(gè)一般賬戶,想問(wèn)下這個(gè)基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開(kāi)13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開(kāi)具?