你好 你是銷售方的嗎 是的話建議直接沖今年的收入和成本 匯算清繳已經(jīng)解釋了 影響今年的利潤
老師你好,我司在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款,上一任會計沒有做任何賬務處理。今年7月對方要求開票,可以開嗎?分錄應該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師你好,我司公戶在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款,上一任會計沒有做任何賬務處理。今年7月對方要求開票,可以開嗎?分錄應該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師,你好,我想問一下,就是今年發(fā)生的去年的銷售退回業(yè)務,做了紅字以后會對今年的收入或者是利潤有什么影響嗎?應該如何處理這樣的業(yè)務?
老師,你好。我們公司是小企業(yè)會計準則,1.上年底暫估了管理費用10萬,今年發(fā)票只能拿回5萬,發(fā)票回來了,那我應該怎樣做分錄。2.有時侯直接做上一年的紅沖,按發(fā)票入賬就可以了,但是有時候又會涉及到利潤分配未分配利潤,這兩者怎樣區(qū)分使用。
老師們我咨詢個問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉讓的發(fā)票。(當時科技局的任務,相當于技術轉讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表,但是紅沖的495萬發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對不,是不是月末還要做個把以前年度損益結轉到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業(yè)務成本,但是申報有填寫這個紅沖的495w
工作室(個體戶)沒有開展業(yè)務,現(xiàn)在要注銷清稅,全部零申報,那老板個人所得稅匯算清繳也是零申報了嗎?
23年的辦公室租賃合同,租賃費15萬元,之前都沒做賬,現(xiàn)在該怎么入賬
公司為企業(yè)支付個稅,不再收回。這樣符合規(guī)定的嗎?這部分個稅做什么科目?
我這個是根據(jù)客戶提供的25面2季度數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)的,那本年利潤那邊怎么錄入
科技公司開了車輛安全咨詢服務得普票出去了,需要取得什么進項發(fā)票
或有事項的概述、確認和計量中的概率要高達多少,才能確定為或有資產(chǎn)、或有負債?
土地增值稅清算,土地出讓金抵減的銷項稅,在土地增值稅清算時,按沖減土地成本處理。這個沖減是減少還是增加取得土地使用權支付的金額?
老師,出口退稅增值稅那部分賬務怎么處理
房地產(chǎn)行業(yè),23年確認收入,結轉成本時,因為可售面積計算錯誤,導致賬面少結轉成本了。 1.少結轉部分可以在當期補提么? 2.當期補提怎么做分錄, 3.需要追溯調(diào)整么?
公司為員工承擔社保該怎么做分錄
是的,是銷售方的,那您的意思就是影響今年的利潤,那就今年的利潤降低了,是吧?老師,您方便把就相應的會計分錄發(fā)一下嗎
是 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入附負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品