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老師您好!從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi),借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:非財(cái)政撥款結(jié)余-項(xiàng)目管理費(fèi)。為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金?從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取,干嘛沖減結(jié)轉(zhuǎn)資金

2022-11-28 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-28 11:50

尊敬的學(xué)員您好,這是預(yù)提費(fèi)用。所以預(yù)算會(huì)計(jì)就是這個(gè)分錄。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理 借:單位管理費(fèi)用等 貸:預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)

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快賬用戶9751 追問 2022-11-28 11:53

老師,我知道這是預(yù)提費(fèi)用,我問的是在預(yù)算會(huì)計(jì)里為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金,從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:04

同學(xué)你好,在年末的時(shí)候會(huì)將預(yù)算收入的發(fā)生額中的專項(xiàng)基金收入轉(zhuǎn)入到這個(gè)科目,在預(yù)提的就是這個(gè)分錄,到年末了會(huì)沖銷有關(guān)明細(xì)科目余額。

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快賬用戶9751 追問 2022-11-28 12:10

是先把預(yù)算收入轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),然后預(yù)提的時(shí)候在沖減非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:13

同學(xué)你好。我把整個(gè)相關(guān)處理發(fā)給你,可以看看哈。 科目:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 ——繳回資金 ——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi) ——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) ——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)處理:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的主要賬務(wù)處理如下: (1)年末,將事業(yè)預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、其他預(yù)算收入本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)人本科目。 借:事業(yè)預(yù)算收入 上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 附屬單位上繳預(yù)算收入 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 債務(wù)預(yù)算收入 其他預(yù)算收入 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:行政支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”科目下各非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金支出明細(xì)科目 (2)按照規(guī)定從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi)或間接費(fèi)時(shí),按照提取金額 在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi) 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi) 同時(shí)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借:單位管理費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用——項(xiàng)目間接費(fèi)或管理費(fèi) 因會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等事項(xiàng)調(diào)整非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照收到或支出的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借或貸:資金結(jié)存——貨幣資金 貸或借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 同時(shí)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借或貸:以前年度盈余調(diào)整 貸或借:銀行存款 按照規(guī)定繳回非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照實(shí)際繳回資金數(shù)額: 在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——繳回資金 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 同時(shí)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中: 借:累計(jì)盈余 貸:銀行存款 (3)年末,沖銷有關(guān)明細(xì)科目余額。 將“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整、項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)、繳回資金、本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目余額轉(zhuǎn)人“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 【提示】結(jié)轉(zhuǎn)后,“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目除“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)科目外,其他明細(xì)科目應(yīng)無余額。

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快賬用戶9751 追問 2022-11-28 12:15

懂了懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:17

不客氣!加油,期待你的五星好評(píng)!

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尊敬的學(xué)員您好,這是預(yù)提費(fèi)用。所以預(yù)算會(huì)計(jì)就是這個(gè)分錄。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理 借:單位管理費(fèi)用等 貸:預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)
2022-11-28
你好,同學(xué) 你這里結(jié)轉(zhuǎn)余額轉(zhuǎn)入結(jié)余,所以增加 對(duì)的,非限定的
2022-11-26
借,專用基金 貸,專用結(jié)余
2022-06-30
非同級(jí)財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款是兩個(gè)不同的概念。 非同級(jí)財(cái)政撥款收入是指從非同一級(jí)政府財(cái)政部門獲得的撥款,包括專項(xiàng)資金和其他非同級(jí)財(cái)政撥款。這些撥款通常用于特定的項(xiàng)目或用途,例如科研項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。在年末,這些非同級(jí)財(cái)政撥款收入通常會(huì)轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)賬戶,以反映尚未使用的撥款情況。 事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款則是高校從非同一級(jí)政府財(cái)政部門獲得的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),這些經(jīng)費(fèi)通常用于支持高校的科學(xué)研究工作。當(dāng)高校收到這些經(jīng)費(fèi)時(shí),它們會(huì)被記入事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款賬戶。 至于為什么在收到政府財(cái)政預(yù)算的科研項(xiàng)目時(shí),高校會(huì)將它們計(jì)入事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款,而不是非財(cái)政撥款收入,可能是因?yàn)檫@些經(jīng)費(fèi)的來源和用途與非同級(jí)財(cái)政撥款收入不同。政府財(cái)政預(yù)算的科研項(xiàng)目通常是特定的高??蒲许?xiàng)目,這些項(xiàng)目的執(zhí)行和成果是高??茖W(xué)研究和發(fā)展的重要組成部分。因此,將它們計(jì)入事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款可以更好地反映高校的科學(xué)研究活動(dòng)和成果。 總之,非同級(jí)財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入—非同級(jí)財(cái)政撥款是兩個(gè)不同的概念,它們的使用范圍和目的也不同。在處理這些收入時(shí),需要根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷和記錄。
2023-11-08
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