你好;這個(gè)是看你發(fā)生支付的時(shí)候 走的借方什么科目 ; 然后? ?在去 用專項(xiàng)應(yīng)付款 去沖? 借方科目;? ?看你之前用的什么科目哈??
用專項(xiàng)款財(cái)政撥款付專家合作費(fèi) 借:管理費(fèi)用-技術(shù)合作費(fèi) 貸 應(yīng)付專項(xiàng)款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應(yīng)該要做一個(gè)銀行存款的科目 專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目到底要怎么做
專項(xiàng)應(yīng)付款使用時(shí),需要先計(jì)入費(fèi)用后,在做沖減嘛。如借管理費(fèi)用貸銀行存款;借專項(xiàng)應(yīng)付款貸管理費(fèi)用
老師,專項(xiàng)資金未收到,項(xiàng)目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目—材料費(fèi)專項(xiàng) 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師,專項(xiàng)資金未收到項(xiàng)目已完成后撥款 支付 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 完成項(xiàng)目 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)資金 貸營業(yè)外收入
文旅企業(yè),主要營運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
期末研發(fā)支出-費(fèi)用化支出未結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,需要在資產(chǎn)負(fù)債表中哪個(gè)科目中進(jìn)行怎么樣的填報(bào)
老師好,比如說注冊資本是10萬,法人陸續(xù)的打進(jìn)來的款項(xiàng)超過10萬了,超過的部分做資本公積嗎?
老師,我們公司有A B兩個(gè)股東一直沒有實(shí)繳出資,現(xiàn)在想讓AB將股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給C,現(xiàn)在公司的所有者權(quán)益有300多萬,稅局說不能0元轉(zhuǎn)讓,最低按照所有者權(quán)益的10%還是20%轉(zhuǎn)讓,要繳稅個(gè)人所得稅,印花稅 ,這個(gè)錢股東不愿意出,公司也不愿意出。有沒有什么好的方式不需要交稅就能合法合規(guī)的轉(zhuǎn)讓到C的名下???
老師,租的車加油的費(fèi)用可以入賬嗎
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,關(guān)于存貨的進(jìn)銷存表目前不準(zhǔn)確,比較亂。那么有什么方式可以使進(jìn)銷存表準(zhǔn)確
老師,我是個(gè)體工商戶超額了,要交稅,什么流程,要準(zhǔn)備什么材料才能把稅補(bǔ)上啊
老師麻煩發(fā)一下印花稅的申報(bào)流程,謝謝
老師,新建的庫房,廠房都需要繳納房產(chǎn)稅吧?
老師上午好,我想問一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫分錄怎么做賬呀老師
請問一下老師們,6月10號(hào)注冊的個(gè)體戶,6月23號(hào)做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請問這個(gè)做賬時(shí)間是從5月20日做起,還是從6月10日做起