同學(xué),你好 提供合同,付款單,入庫單 對(duì)你們沒有什么影響
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,我們有家供應(yīng)商注銷了,但是他還欠我們300萬的發(fā)票沒開,對(duì)方說能不能用他們其他公司補(bǔ)開給我們。如果這樣可以操作的話,需要什么補(bǔ)充資料在稅務(wù)上是認(rèn)可的呢
老師 問個(gè)問題 有個(gè)體戶 材料成本票 基本沒有 但是我們銷售得都是有開票的,增值稅有交 現(xiàn)在稅局打電話過來說 要我們證明業(yè)務(wù)得真實(shí)性 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票沒有 稅局要銀行的流水 物流發(fā)票 這些我們能提供部分 我最擔(dān)心的一個(gè)問題 我們材料票沒有,現(xiàn)在又年底了 那不是所得稅很高 我要怎么做,要調(diào)賬嗎 付出去得材料款 計(jì)預(yù)付賬款?
老師您好,我們公司有一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商今年不能給我們開,只能明年開具,都是增值稅普通發(fā)票,但是都已經(jīng)按實(shí)際金額暫估入庫,這種今年發(fā)生的業(yè)務(wù)明天取得發(fā)票對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會(huì)有25萬左右的采暖費(fèi)支出,剛采暖費(fèi)供應(yīng)商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費(fèi)發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對(duì)方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因?yàn)?023年匯算清繳已做完,對(duì)方重新開票對(duì)我們單位有影響嗎
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我們沒有入庫,也不影響嗎′
同學(xué),你好 那有影響的
那有什么辦法能讓他開票嗎!有付款單,送貨單,合同,只是自已沒做入庫這個(gè)動(dòng)作
同學(xué),你好 試一下稅務(wù)局投訴