你好,同學(xué) 你這里結(jié)轉(zhuǎn)余額轉(zhuǎn)入結(jié)余,所以增加 對(duì)的,非限定的
(1)年末,單位下列項(xiàng)目中非專(zhuān)項(xiàng)資金如下所示,進(jìn)行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預(yù)算收入50萬(wàn)--上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入50萬(wàn)--附屬單位上繳預(yù)算收入50萬(wàn)--非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入50萬(wàn)--債務(wù)預(yù)算收入50萬(wàn)--其他預(yù)算收入50萬(wàn)--事業(yè)支出40萬(wàn)--其他支出40萬(wàn)一-上繳上級(jí)支出40萬(wàn)-一對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出40萬(wàn)--投資支出40萬(wàn)一-債務(wù)還本支出40萬(wàn)(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬(wàn)。(3)經(jīng)營(yíng)結(jié)余貸方50萬(wàn),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專(zhuān)用基金6萬(wàn)。(5)期末非財(cái)政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬(wàn)。
老師您好!從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi),借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:非財(cái)政撥款結(jié)余-項(xiàng)目管理費(fèi)。為什么結(jié)余資金變多了?結(jié)余資金不是非限定用途的嗎?
老師您好!從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi),借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:非財(cái)政撥款結(jié)余-項(xiàng)目管理費(fèi)。為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金?從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒(méi)有說(shuō)是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取,干嘛沖減結(jié)轉(zhuǎn)資金
(1)上年度預(yù)付丁單位的購(gòu)料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶(hù)。(2)按規(guī)定從其他單位調(diào)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶(hù)。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶(hù)支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶(hù)支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶(hù)。(7)年終對(duì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶(hù)執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶(hù)。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)有關(guān)憑證編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。(10分)(1)經(jīng)查上年會(huì)計(jì)差錯(cuò)多支付單位管理費(fèi)用款150000元,退回單位零余額賬戶(hù)。(2)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)余資金110000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶(hù)結(jié)清。(3)年末將“財(cái)政撥款結(jié)余”各明細(xì)賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)余”明細(xì)
1.某事業(yè)單位各類(lèi)預(yù)算收入賬戶(hù)和各類(lèi)預(yù)算支出賬戶(hù)的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶(hù);另本期內(nèi)還發(fā)生部分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財(cái)政撥款預(yù)算收入和相應(yīng)的預(yù)算支出賬戶(hù)的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。(1)上年度預(yù)付丁單位的購(gòu)料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶(hù)。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財(cái)政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶(hù)。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶(hù)支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶(hù)支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶(hù)。(7)年終對(duì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶(hù)執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶(hù)。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)
總公司資產(chǎn)負(fù)債表,是報(bào)總公司自己的數(shù)據(jù)還是把分公司的數(shù)據(jù)合并起來(lái)匯報(bào)電子稅務(wù)局,懂得老師回答謝謝
計(jì)提工資金額是應(yīng)發(fā)工資金額還是加上社保和公積金后的金額?
AI小窗機(jī)器人跟你們這個(gè)答疑有什么區(qū)別
老師 銷(xiāo)售費(fèi)用里面的預(yù)提費(fèi)用分錄怎么做呀
老師好,我給客戶(hù)銷(xiāo)售的叉車(chē)配件90000,開(kāi)專(zhuān)票,客戶(hù)用4臺(tái)舊叉車(chē)給我抵帳,無(wú)發(fā)票。這個(gè)帳務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
做船舶租賃,買(mǎi)的船上使用的器具,比如梯子啊,照明燈具,空調(diào)這些,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師 我們物業(yè)公司買(mǎi)粽子 給接的小區(qū)居民發(fā)放 對(duì)方這么給開(kāi)發(fā)票可以嗎?
你好老師,我想把資產(chǎn)負(fù)債表年初的利潤(rùn)調(diào)少一點(diǎn),這個(gè)會(huì)牽涉那些科目呀
老師,請(qǐng)問(wèn)在哈爾濱開(kāi)老年公寓,需要在工商注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還需要什么資質(zhì)么
公司從村里租了個(gè)小院,一年1500,沒(méi)有發(fā)票,但是這個(gè)錢(qián)最好還是從公戶(hù)出賬,牽扯合伙人賬務(wù)。這個(gè)錢(qián)怎么記賬呢
提的是費(fèi)用,為什么要轉(zhuǎn)結(jié)余,費(fèi)用不是會(huì)讓結(jié)余減少嗎
收入中提取費(fèi)用 費(fèi)用還沒(méi)有開(kāi)支出去,相當(dāng)于提存在這里以后支出 所以現(xiàn)在是增加
提的管理費(fèi)是屬于非限定用途,所以要把費(fèi)用先放到結(jié)余里面,是這樣理解嗎
對(duì)的,可以這樣理解
從科研項(xiàng)目預(yù)算收入提取項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi),這部分的費(fèi)用是屬于改變用途了嗎?不再屬于專(zhuān)項(xiàng)資金
老師,上一個(gè)問(wèn)題不用回答了,我重新問(wèn)一個(gè)。我還是搞不懂,為什么要轉(zhuǎn)入結(jié)余?有點(diǎn)懵
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),它是指定性的一些資金的一個(gè)沒(méi)有用完的部分。 那你現(xiàn)在預(yù)提了這個(gè)管理費(fèi)用之后,那么預(yù)計(jì)的這個(gè)費(fèi)用后面就是你可以自行開(kāi)支,就沒(méi)有指定用途了,所以說(shuō)要轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。
專(zhuān)項(xiàng)資金不是不可以改變用途嗎?我用這部分資金干別的,不是改變用途了嗎?
沒(méi)有說(shuō)專(zhuān)項(xiàng)資金不能完全改變用途啊。專(zhuān)項(xiàng)資金的話,它是指不能把這個(gè)錢(qián)用于其他地方,但如果說(shuō)政策文件說(shuō)了,你那個(gè)專(zhuān)用資金沒(méi)用完的,可以用作其他地方就可以轉(zhuǎn)啊。
懂了懂了,謝謝老師,這么晚打擾了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。