你好;? ? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;什么時候的業(yè)務(wù); 好判斷是否免增值稅??
因為前期會計人員把小規(guī)模納稅人增值稅金稅盤技術(shù)服務(wù)費稅款減免用主營業(yè)務(wù)收入沖抵了,導致主營業(yè)務(wù)收入科目余額和利潤表余額不符,現(xiàn)在重新調(diào)整這個分錄做營業(yè)外收入該如何做(我已經(jīng)把原先的分錄紅沖,現(xiàn)在營業(yè)收入的余額問題沒有了,就是應(yīng)交稅費的問題調(diào)不好) 前期金稅盤年費分錄,他們做的借:減免稅,貸銀行存款,沒有通過管理費用來做,然后就導致后面使用這筆減免稅抵扣,他們用來沖減主營收入,沒有通過營業(yè)收入,現(xiàn)在想要通過營業(yè)收入來算,該怎么處理
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師好!公司是小微企業(yè),使用小企業(yè)會計準則。前會計銷售收入時直接做分錄:借銀行存款貨主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,導致繳納增值稅時出現(xiàn)借方余額。已跨年,由于當時新手沒做過賬,現(xiàn)在想調(diào)整過來,借利潤分配貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,結(jié)果在編制利潤表時,對不上,該如何處理?
老師,我們公司有一筆去年確認的設(shè)計收入,本月發(fā)生退款,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?我們是適用的小企業(yè)會計準則。去年入賬時做的:借:庫存現(xiàn)金 45000, 應(yīng)收賬款 5000。 貸:主營業(yè)務(wù)收入-設(shè)計收入 48543.69, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1456.31.那時沒有達到起征點,所以也沒有繳納增值稅
老師,我們公司有一筆去年確認的設(shè)計收入,本月發(fā)生31500的退款,我們是適用的小企業(yè)會計準則。去年入賬時做的分錄:借:庫存現(xiàn)金 45000, 應(yīng)收賬款 5000。 貸:主營業(yè)務(wù)收入-設(shè)計收入 48543.69, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1456.31.那時沒有達到起征點,所以也沒有繳納增值稅。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模企業(yè),不屬免稅
你好; 不屬于免稅的話; 你? ?要補做 ;借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 你這個跨年了嗎? ?
2018年的業(yè)務(wù)
?你好;? ?那你就做; 借? 利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 你這個增值稅會繳納出去嗎? ; 看怎么來處理貸方余額?
增值稅已繳,現(xiàn)在的問題是編制利潤表時對不上,差這個增值稅的金額
?好;? ? 你 調(diào)整了利潤分配科目; 你就是會 負債表和利潤表勾稽關(guān)系查這個增值稅金額; 是對的??
那利潤表里怎么體現(xiàn)?收入一成本一費用=利潤總額一所得稅=凈利潤,那調(diào)整的分類,應(yīng)交稅費怎么在利潤表里反應(yīng)?
你好; 應(yīng)交稅費 是負債類科目‘ 不會在利潤表體現(xiàn)的; 只是損益科目才會在利潤表體現(xiàn)的。 ’