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老師好!公司是小微企業(yè),使用小企業(yè)會計準則。前會計銷售收入時直接做分錄:借銀行存款貨主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,導致繳納增值稅時出現(xiàn)借方余額。已跨年,由于當時新手沒做過賬,現(xiàn)在想調(diào)整過來,借利潤分配貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,結(jié)果在編制利潤表時,對不上,該如何處理?

2022-11-28 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 11:33

你好;? ? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;什么時候的業(yè)務(wù); 好判斷是否免增值稅??

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快賬用戶6280 追問 2022-11-28 11:49

小規(guī)模企業(yè),不屬免稅

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:00

你好; 不屬于免稅的話; 你? ?要補做 ;借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 你這個跨年了嗎? ?

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快賬用戶6280 追問 2022-11-28 12:07

2018年的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:08

?你好;? ?那你就做; 借? 利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 你這個增值稅會繳納出去嗎? ; 看怎么來處理貸方余額?

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快賬用戶6280 追問 2022-11-28 12:52

增值稅已繳,現(xiàn)在的問題是編制利潤表時對不上,差這個增值稅的金額

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:54

?好;? ? 你 調(diào)整了利潤分配科目; 你就是會 負債表和利潤表勾稽關(guān)系查這個增值稅金額; 是對的??

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快賬用戶6280 追問 2022-11-28 13:12

那利潤表里怎么體現(xiàn)?收入一成本一費用=利潤總額一所得稅=凈利潤,那調(diào)整的分類,應(yīng)交稅費怎么在利潤表里反應(yīng)?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:30

你好; 應(yīng)交稅費 是負債類科目‘ 不會在利潤表體現(xiàn)的; 只是損益科目才會在利潤表體現(xiàn)的。 ’

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你好;? ? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;什么時候的業(yè)務(wù); 好判斷是否免增值稅??
2022-11-28
您好 請問單位用什么會計準則 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2024-04-23
你好,你直接當時是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入的嗎?
2022-07-01
您好,不需要調(diào)整,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅二級明細可以有余額
2021-07-05
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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