同學(xué)你好 是小規(guī)模的嗎
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
請(qǐng)教一下各位老師,物業(yè)管理公司,當(dāng)月應(yīng)收管理費(fèi)未收到,先計(jì)提收入,交增值稅,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ,后面收到管理費(fèi),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這樣會(huì)計(jì)處理是對(duì)的嗎?公司每個(gè)月有幾十萬管理費(fèi)沒收到,會(huì)計(jì)計(jì)提確認(rèn)收入,一般納稅人,每個(gè)月都去交增值稅
老師:您好!我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這段時(shí)間因?yàn)榭偣疽獙徲?jì),查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)把2019年4月的幾筆應(yīng)收賬款的增值稅銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng),但繳納稅款沒有錯(cuò)誤,就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款 ,如何調(diào)整?
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
老師,我們公司有一筆去年確認(rèn)的設(shè)計(jì)收入,本月發(fā)生退款,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?我們是適用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。去年入賬時(shí)做的:借:庫存現(xiàn)金 45000, 應(yīng)收賬款 5000。 貸:主營業(yè)務(wù)收入-設(shè)計(jì)收入 48543.69, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1456.31.那時(shí)沒有達(dá)到起征點(diǎn),所以也沒有繳納增值稅
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,而且這跟匯算清繳有關(guān)系嗎?我們還沒有做去年的匯算清繳
同學(xué)你好 增值稅和匯算清繳沒關(guān)系的
但我們收入變少了啊,要不要減下來呢?
同學(xué)你好 這個(gè)要減下來的
匯算清繳表里面直接減下來嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 直接減下來就可以
本月分錄怎么做呢?
這個(gè)就是沖減才可以的
老師可以說一下具體怎么沖減嗎?還有5000應(yīng)收賬款掛著呢。
你按照沖減收的來申報(bào)
那本月的分錄應(yīng)該怎么做呢?我確實(shí)沒聽太明白您的意思,不好意思
同學(xué)你好 本月的分錄你上面不是有嗎 季度末的時(shí)候普票部分要做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入