“技術服務的稅收分類編碼 3040101. 稅率一般是由稅局額定好的,如果自己不太清楚,可以咨詢做賬會計或者稅局確認一下. 一般可在檢索中輸入相應商品關鍵字,找到編碼庫內類似的商品分類進行編碼,然后選擇正確的稅率進行保存.
研發(fā)和技術服務*測試費稅收分類編碼
技術服務的稅收編碼和品目是啥
技術服務的稅收編碼和品目是啥,老師,我們是小規(guī)模
技術服務費的稅收編碼是多少
經營范圍有技術服務,那么開票可以開具稅收分類編碼研發(fā)和技術服務*專業(yè)技術服務么,就是有專業(yè)2個字
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?