你好,好,合同約定作廢了。那配件需要退回嗎?預(yù)付款對方退回給你們嗎?
老師,我們公司目前屬于籌備期,目前設(shè)備在安裝,但是購買了一批易損零配件,這個怎么做賬務(wù)處理?這個設(shè)備也不知道老板從哪里弄來的,沒有購買合同我問沒有收到付款通知。如果不需要付款,該設(shè)備及易損零配件怎么做賬務(wù)處理?需要付款又怎么處理?
老師您好!我們公司要買了一臺設(shè)備,今年2月份付了五十萬的預(yù)付款,對方也開了五十萬的發(fā)票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發(fā)貨,但因為公司資金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,我公司預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個合同也作廢了,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?
老師你好,我公司預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個合同也作廢了,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?
老師你好,我公司2019年預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付,對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個合同也作廢了,對方也沒有開發(fā)票給我們,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?現(xiàn)在到的這些配件也要報廢處理了
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
本來是買的固定資產(chǎn),定金付了,設(shè)備來了一半,也沒法使用,現(xiàn)在老板也不想要這臺設(shè)備了所以后面的錢也不付了,設(shè)備就不能使用
合同就作廢了
。那這筆提前的預(yù)付款是不是頂了已經(jīng)收到的一半的設(shè)備的錢了。。合同作廢后期是怎樣約定的? 還是說這40萬就是頂了這一部分?收到的設(shè)備。
如果是這40萬正好抵了已經(jīng)收到的設(shè)備款,就這樣處理。 。付款的時候 借預(yù)付賬款40萬,貸銀行存款40萬。 。然后收到部分設(shè)備的時候。 借在建工程40萬貸預(yù)付賬款40萬。
設(shè)備做了在建的話,現(xiàn)在設(shè)備莫法用了怎么處理呢?
。因為我看你說的買回來就是配件也沒有安裝。因為沒有安裝也可以把配件記入庫存商品。然后賣了。
我現(xiàn)在還是可以做成庫存商品的話,但是發(fā)票沒有到呢?只是預(yù)付了定金的
沒有發(fā)票,你就正常入庫是可以的。然后后面找對方給您開發(fā)票。
也是正常這樣做,也是正常這樣做,借庫存商品貸預(yù)付賬款。 然后后面找對方給您開發(fā)票。 。收到發(fā)票,把這個分錄紅沖 再做一個,這個分錄就行了。
如果對方不開發(fā)票了呢?
這個要怎么處理才好
不開發(fā)票也是正常入賬, 如果要是銷售的話。沒有成本發(fā)票匯算清繳,納稅調(diào)整就行了。
我這個能做營業(yè)外支出嗎?
這個商品要是。不能銷售了,就相當(dāng)于報廢,那樣可以做到營業(yè)外支出。
本來是購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在只來了一半的配件,也沒有組裝成也不能用了,現(xiàn)在要是報廢的話,一堆廢鐵是不是也要估個余值呢?還是要賣掉?
報廢按原來購入價格,出售參考市場價
如果我出售了我還得開票給對方,把錢收回來吧
是的,是這樣對,是的
我出售了是直接做成本還是做營業(yè)外支出出報廢的證明
您好,出售是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
報廢需要證明就可以了嗎?余值怎么處理呢?
需要報廢說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字,最好拍照留存?zhèn)洳椋?有處置余收入正常確認(rèn)