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老師你好,我公司預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個合同也作廢了,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?

2022-11-27 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-27 09:39

你好,好,合同約定作廢了。那配件需要退回嗎?預(yù)付款對方退回給你們嗎?

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 09:42

本來是買的固定資產(chǎn),定金付了,設(shè)備來了一半,也沒法使用,現(xiàn)在老板也不想要這臺設(shè)備了所以后面的錢也不付了,設(shè)備就不能使用

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 09:42

合同就作廢了

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齊紅老師 解答 2022-11-27 10:34

。那這筆提前的預(yù)付款是不是頂了已經(jīng)收到的一半的設(shè)備的錢了。。合同作廢后期是怎樣約定的? 還是說這40萬就是頂了這一部分?收到的設(shè)備。

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齊紅老師 解答 2022-11-27 11:03

如果是這40萬正好抵了已經(jīng)收到的設(shè)備款,就這樣處理。 。付款的時候 借預(yù)付賬款40萬,貸銀行存款40萬。 。然后收到部分設(shè)備的時候。 借在建工程40萬貸預(yù)付賬款40萬。

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 11:05

設(shè)備做了在建的話,現(xiàn)在設(shè)備莫法用了怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-27 11:14

。因為我看你說的買回來就是配件也沒有安裝。因為沒有安裝也可以把配件記入庫存商品。然后賣了。

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 11:16

我現(xiàn)在還是可以做成庫存商品的話,但是發(fā)票沒有到呢?只是預(yù)付了定金的

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齊紅老師 解答 2022-11-27 11:41

沒有發(fā)票,你就正常入庫是可以的。然后后面找對方給您開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-11-27 11:41

也是正常這樣做,也是正常這樣做,借庫存商品貸預(yù)付賬款。 然后后面找對方給您開發(fā)票。 。收到發(fā)票,把這個分錄紅沖 再做一個,這個分錄就行了。

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 11:42

如果對方不開發(fā)票了呢?

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 11:43

這個要怎么處理才好

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齊紅老師 解答 2022-11-27 12:32

不開發(fā)票也是正常入賬, 如果要是銷售的話。沒有成本發(fā)票匯算清繳,納稅調(diào)整就行了。

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 12:36

我這個能做營業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-27 12:44

這個商品要是。不能銷售了,就相當(dāng)于報廢,那樣可以做到營業(yè)外支出。

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 12:51

本來是購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在只來了一半的配件,也沒有組裝成也不能用了,現(xiàn)在要是報廢的話,一堆廢鐵是不是也要估個余值呢?還是要賣掉?

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齊紅老師 解答 2022-11-27 13:20

報廢按原來購入價格,出售參考市場價

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 13:55

如果我出售了我還得開票給對方,把錢收回來吧

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齊紅老師 解答 2022-11-27 13:58

是的,是這樣對,是的

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 14:22

我出售了是直接做成本還是做營業(yè)外支出出報廢的證明

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齊紅老師 解答 2022-11-27 16:58

您好,出售是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5272 追問 2022-11-27 17:11

報廢需要證明就可以了嗎?余值怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-27 17:17

需要報廢說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字,最好拍照留存?zhèn)洳椋?有處置余收入正常確認(rèn)

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你好,好,合同約定作廢了。那配件需要退回嗎?預(yù)付款對方退回給你們嗎?
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借庫存商品。40貸銀行存款40萬。 。報廢的時候借營業(yè)外支出貸庫存商品
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您好,您沒有付款的話,我建議你暫時不要做憑證,因為在或者是你確定后期要付款的話,你可以先借周轉(zhuǎn)材料,低值易耗品貸其他應(yīng)付款。
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