你好,你需要減去還哪些業(yè)務?你動了資產負債表左邊,那右邊呢?
老師上午好,請問21年一月,二月的資產負債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產負債表審核不通過,提示:資產負債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計數(shù)不等于資產負債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導致我現(xiàn)在做的賬都是這個情況
老師好,問您一下,合并報表,資產負債表,母公司跟子公司有30萬的應收賬款,減去了, 那對應的利潤表應怎么調整呢? 同一時期的資產負債表和利潤表他們的勾稽關系是怎樣的? 謝謝
老師好,問您一下,合并報表,資產負債表,母公司跟子公司有30萬的應收賬款,減去了, 那對應的利潤表應怎么調整呢? 謝謝老師 謝謝
老師好,接上個問題,同一時期的資產負債表和利潤表,把資產負債表的應收賬款30萬減去了,利潤表需要變化嗎?不變化的話,怎么核對呢? 謝謝
老師好,一個公司需要提供近三年的合并利潤表,合并資產負債表,合并現(xiàn)金流量表, 是哪三年呢?2020年,2021年,2022年嗎? 是取2020年12月份的這三個表的資產負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表嗎? 2021年12月份的這三個表,資產負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表嗎? 2022年12月份的這三個表,資產負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表嗎? 謝謝,還是光是2022年12月份的這個節(jié)點的資產負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表呢? 答過的老師請不要接這個問題了 謝謝
老師您好,請問一下,收到補助是之前購買的固定資產,總額法分錄是?
你好老師,資產負債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛入職一家公司。財務經理說 2024年和2025年固定資產折舊明細表和u8賬上不一致,固定資產分類有:機器設備、辦公設備、運輸工具、房屋設備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點思路都沒有,這個怎么找啊?
老師你好,你說其他應付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實際控制人名下?
老師你好!之前有異地預繳項目,有部分未預繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預繳,今年己開票完了,這部分預繳放在明年有項目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務有影響嗎?
老師好,請問實際業(yè)務中,公司收到收到投資款需要馬上計入實收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務,你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細的!繳費基數(shù),繳費年限,待遇等!謝謝!
老師,應付賬款余額是負數(shù),啥意思啊?
資產負債表應收賬款刪除30萬,整個表也是平的
你好不可能的啊,你之前不平嗎?
你之前左右是平衡的,你再減去30萬,他怎么能是平衡的。
我看看老師
老師好,導出來的表不帶公式的
可以的,可以看一下。
是把公式做在表里嗎
老師好,想知道怎么核對呢?資產負債表和利潤表他們之前的數(shù)據(jù)?
你好,對的是的,就是你減少之前的數(shù)據(jù)。
那右邊怎末操作呢
你好,你這個具體的是什么業(yè)務的,如果沒有業(yè)務的話,其他的左邊不再調整了,右邊減少你的收入,減少你的未分配利潤。然后你的利潤表營業(yè)收入也減少30萬。
老師好,這30萬是資產負債表的應收賬款減去30萬,
您說的右邊減少收入是利潤表嗎?
是的,是這個意思的分錄,就是借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。