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老師好,問您一下,合并報表,資產(chǎn)負(fù)債表,母公司跟子公司有30萬的應(yīng)收賬款,減去了, 那對應(yīng)的利潤表應(yīng)怎么調(diào)整呢? 同一時期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表他們的勾稽關(guān)系是怎樣的? 謝謝

2022-11-25 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 15:13

學(xué)員你好,利潤表是抵消收入,成本和存貨 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表年初歸母未分配利潤+本期歸母的凈利潤-分紅等=期末未分配利潤

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學(xué)員你好,利潤表是抵消收入,成本和存貨 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表年初歸母未分配利潤+本期歸母的凈利潤-分紅等=期末未分配利潤
2022-11-25
學(xué)員你好,利潤表是 借*營業(yè)收入 貸*營業(yè)成本 存貨
2022-11-25
你好,你需要減去還哪些業(yè)務(wù)?你動了資產(chǎn)負(fù)債表左邊,那右邊呢?
2022-11-25
您好,是否是您的某張報表數(shù)據(jù)有問題呢?您說的申報表資產(chǎn)負(fù)債表具體是指的哪個地方的報表呢?
2020-12-29
你好,同學(xué) 合并報表,并不是簡單相加就可以了的。 沒有利潤,但你的資產(chǎn)負(fù)債表也是要調(diào)整的,你要抵消子公司所有者權(quán)益和母公司長期股權(quán)投資處理的。
2020-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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