您好 沒有票據(jù) 稅務(wù)查到的話 成本費用可能不允許企業(yè)所得稅前扣除
老師,如果一個一般納稅人公司有將近3個月沒人做賬?,F(xiàn)金賬也是亂的,我需要從哪里做,是從新從這個月做還是要從6月開始做???主要是它前面數(shù)據(jù)不全,只有手工登記日記賬這些,其他都沒有。現(xiàn)在只有一個外賬會計在負(fù)責(zé)報稅還有做與發(fā)票有關(guān)的賬,其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎?這個是一家商貿(mào)公司,還有物流公司
老師 ,我剛?cè)サ揭患夜?現(xiàn)在做著3家賬務(wù) 是有點關(guān)聯(lián)的 有貿(mào)易 制造業(yè)還有物業(yè) 我發(fā)現(xiàn)賬很亂 尤其貿(mào)易的入庫的所有票據(jù)都沒有 存在什么風(fēng)險了?
老師,現(xiàn)在有個問題,我們公司是工業(yè)制造業(yè),還有幾個關(guān)聯(lián)的商貿(mào)公司。一兩個月前,原先所有在工業(yè)制造業(yè)這家的業(yè)務(wù)員,全部分到了商貿(mào)公司,然后他們的工資就從商貿(mào)公司發(fā)放了。但是有個業(yè)務(wù)員,在2022年12月底前還有一筆1260元的備用金掛賬。這筆是在1月發(fā)放12月份工資的時候,從他工資發(fā)放的商貿(mào)公司的工資表里面扣除了這1260元。那我工業(yè)制造業(yè)這邊的賬,該怎么做平?
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進(jìn)來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人,我有點擔(dān)心我有風(fēng)險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進(jìn)來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人,我有點擔(dān)心我有風(fēng)險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?要是暫估發(fā)票補不進(jìn)來,怎么處理企業(yè)所得稅匯算清繳才合規(guī)呢?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認(rèn),還是等對方來消費在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬
但是我接手過來 對我有影響嗎
我不想去整改別人的 我只做我現(xiàn)在接手的賬 可以嗎
?只做現(xiàn)在接手的賬 可以的 但是如果查到以前的了 也要配合提供資料的 只是不需要您承擔(dān)責(zé)任