需要購軟件后從新建賬 ,建議是這樣,那這個接著之前做就可以,要從6月開始做 ,接著上個會計做就可以
老師,如果一個一般納稅人公司有將近3個月沒人做賬?,F(xiàn)金賬也是亂的,我需要從哪里做,是從新從這個月做還是要從6月開始做?。恐饕撬懊鏀?shù)據(jù)不全,只有手工登記日記賬這些,其他都沒有?,F(xiàn)在只有一個外賬會計在負責報稅還有做與發(fā)票有關(guān)的賬,其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎?這個是一家商貿(mào)公司,還有物流公司
老師,我們公司只有40個人,需要繳個稅的比較,我接手會計工作的時候,發(fā)現(xiàn)他們從開業(yè)到現(xiàn)在一年多,工資表都從沒有做個稅,是私企,我發(fā)現(xiàn)工資超過5000元的個人只有7個人。請問不做個稅有影響嗎?如果從我接手開始要求他們做個稅,這樣個稅這一塊我后面應該怎么操作,?
我兼職一家公司的內(nèi)賬,這個公司是新公司,有對公賬戶,平時貨款都是走公賬,公司的日常開支是其中一個在公司管理業(yè)務的股東從對公賬戶轉(zhuǎn)出來他私人賬戶再支付的,他沒有對自己取出來的錢做一個記錄,請問我如果進這個公司兼職內(nèi)賬的話,我需要要求這個股東從公賬上面取出來的錢做手工登記表做流水賬嗎
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務零申報,財務報表里只有應收賬款,其他應付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補做以前的賬,補做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
請問一下,我公司2022注冊,2022年一直都做有工資正常做賬正常申報,但是2023年到現(xiàn)在沒有業(yè)務發(fā)生,沒有做賬稅務都是0申報,現(xiàn)在從5月開始有開發(fā)票,請問這個賬本記錄要怎么銜接啊,要把前面沒有做的賬重新做了(每個月就隨便做個工資),申報也要更正呢還是怎么弄
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,問題前面數(shù)據(jù)不全啊。只有到6月份的現(xiàn)金賬,其他都沒有數(shù)據(jù)。我需要從新做嗎?就是現(xiàn)在把所有數(shù)據(jù)整理出來從10月開始做賬
它這里有三個公司,我是需要建立三套賬嗎?一個物流公司,一個商貿(mào)公司,一個酒廠
謝謝老師,麻煩您了
我是需要建立三套賬 ,。。。。。都是一般納稅人嗎?都是查賬?之前賬需要補齊才可以這個
要不稅局稽查你們沒有數(shù)據(jù)這個是有罰款的之前查賬沒有數(shù)據(jù)話
但是有外賬會計在做的,我做內(nèi)賬。所有有票沒票的都要做,外賬會計只做有票的
你做內(nèi)賬話,這個你們老板要求啥,是不是需要補齊之前還是可以之前不管,直接管現(xiàn)在的,要是直接管現(xiàn)在,就盤點做期初不平填寫未分配利潤下面
謝謝老師,期初不平填寫是什么?第一次接觸啊,我還以為是要整理數(shù)據(jù)把所有的賬做平以后調(diào)整實收資本呢
利潤分配未分配利潤這個下面,
好的,老師。謝謝
還有這個是做一個賬還是分開做3個,你問下你老板,內(nèi)賬是看老板
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了