你好同學(xué),這種情況呀,如果說哈,他給咱們發(fā)票了,而且發(fā)票的備注欄沒寫代扣代繳的話,我們直接拿著發(fā)票做賬了,也不用給他申報個人所得稅了,因?yàn)檫@種情況讓他自己來申報個人所得稅就可以了。如果說有寫代扣代繳的話,咱一塊兒來申報就行,不用分次,的。
老師您好 我想咨詢一勞務(wù)報酬這塊 勞務(wù)人員為我們提供了兩個月的勞務(wù) 兩個月都分別到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了發(fā)票 但這個月才給到我們發(fā)票 那我們這個月給他付錢的話是付兩個月的勞務(wù)報酬 請問這個個稅的話是怎么申報呢 是以兩個月的金額合并申報嗎?還是分次申報呢?
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,個人給我司提供勞務(wù),9月份應(yīng)付勞務(wù)報酬20000元,10月份應(yīng)付勞務(wù)報酬40000元,本月才提供發(fā)票,收票后于11月支付的9和10月勞務(wù)報酬合計60000元,之前為收票的時候也沒給他申報個稅,請問個稅是需要分次到稅務(wù)局補(bǔ)報,還是應(yīng)該按照支付的次月(12月)一起報,請問老師我應(yīng)該怎么處理這種情況?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
老師 我們勞務(wù)工資全部按照正常工資申報個稅了 因?yàn)閯趧?wù)工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務(wù)工資是預(yù)付的 工程還沒有結(jié)束 大部分情況只有勞務(wù)工資才會出現(xiàn)預(yù)付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務(wù)局差 這怎么應(yīng)對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務(wù)工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應(yīng)該怎么應(yīng)對@郭老師@郭老師
老師,咨詢個問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,我看到有關(guān)勞務(wù)報酬也可以扣除6萬,扣完6萬還可以再按(1-20%)計算應(yīng)納稅所得額嗎? 我這次給他付款67000元,請問您看一下我這樣算對嗎? (67000-60000)*(1-20%)*20%=1120元,1120元是實(shí)際交納款對嗎? 或者說我上面的理解都是的,請您指點(diǎn)一下,謝謝老師
你好,你的理解是沒問題的,但是數(shù)據(jù)不一定是準(zhǔn)確的,因?yàn)槟?,不光是你這邊可以扣掉這個6萬,如果他在別的地方有收入的話,那么別的公司給他申報個人所得稅的時候,也可能把這個6萬塊錢里面的金額給扣掉,而且這個6萬不是一次性扣除,一個月5000塊錢累計扣除的,嗯,理解沒問題,但是算出來的數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確。