同學你好 當月結轉成本 2.是次月
老師,關于確定收入和結轉成本,我有三種情況,請老師幫忙確認。 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷,但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入和報銷,結轉成本是當月還是次月呢?
老師,請教您以下問題,結轉成本應該什么情況下結轉呢? 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
請問,這種情況下需要結轉成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結轉材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
老師,你好!我們是工程公司,在一月的時候已開出發(fā)票并確認了收入,二三月的沒有收入,但是發(fā)生了設備維修費,請問一下,這些設備維修是在當月結轉到成本里,還是放在那里,等到有收入時才結轉到成本里?
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
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老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
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?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
啥意思呀?可以描述清楚一點嗎,謝謝
第一個是當月結轉成本 第二個是次月結轉 收入和成本是對應的
就是說,即使我是當月支出的成本,也不能當月結轉,需要等確認收入才結轉呢?
對的 是這個意思的 收入和成本是對應的
那我的法人墊付的材料一般是當月做其他應付,次月報銷款,但是當月確認了收入,結轉成本也是當月?
對的 這個都是對應的
那請問,買材料花了2000,我做了借庫存商品,貸應收賬款,這個分類完整嗎? 賣出去之后,先收到款(如何入賬?)之后開出去了發(fā)票(如何入賬呢?)
老師,在嗎?
同學你好 借銀行 貸預收 借預收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
我們是小規(guī)模貿(mào)易公司從來沒交過銷項稅。我平時是,1.收到款 :借銀行存款 貸應收賬款 2.次月開出發(fā)票: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入。 如果是發(fā)票和款的滿足了,直接做上面兩步,不過1和2調(diào)換了順序。 還有一個就是 有時候先開了發(fā)票才收到款就是 先2是1。老師幫忙看下以上有沒有問題?
嗯 小規(guī)模就做你這個分錄 但是貸方還得做增值稅的 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅(減免稅) 這樣 2.沒問題
可是我一直沒做哦!另外昨天說到的那個結轉成本的問題,我之前全部都是買材料回來就直接做對應結轉了,會有影響嗎?但是收入也是收了的,只是先結轉了成本
那不行 收入和成本是對應的 先有收入后有成本
那我把時間改成月底不就行了嗎?,其實我的賬時間都是寫的月底最后一天
可以 但是一般都是先做收入后結轉成本