同學(xué),你好 需要點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的
老師,不抵扣的增值稅專票在認(rèn)證平臺(tái)勾選完還用做勾選統(tǒng)計(jì)嗎?
老師好,本月有一張福利專票做了不抵扣勾選。有沒有什么不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表的?還是直接在認(rèn)證平臺(tái)上做過不抵扣勾選就可以不管了?謝謝
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上,不抵扣勾選的統(tǒng)計(jì)表在哪呢,是不是已經(jīng)和抵扣勾選分開了
老師你好,專票在勾造平臺(tái)選了不抵扣勾選,還要點(diǎn)統(tǒng)計(jì)嗎。功能好像沒有不抵扣勾造統(tǒng)計(jì)
老師你好,我們這個(gè)月用了稅務(wù)數(shù)字賬戶,不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)怎么打印出來呀,我點(diǎn)了抵扣勾選統(tǒng)計(jì),但是全部是勾選抵扣統(tǒng)計(jì)份數(shù),沒有不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)發(fā)票份數(shù),以前發(fā)票清單里面勾選有不勾選發(fā)票清單,請(qǐng)問老師怎么打印不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)呀?急急急急
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
在那里點(diǎn)
同學(xué),你好 最后勾選統(tǒng)計(jì)那里,這個(gè)是和抵扣勾選一起統(tǒng)計(jì)的
嗯,等下試試,然后報(bào)稅時(shí)要填寫不抵扣數(shù)嗎?在那填寫
同學(xué),你好 不需要填不抵扣數(shù)