你好,這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)表的,直接忽略了就可以。
老師,你好,問(wèn)一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺(tái)里面的抵扣勾選里面點(diǎn)發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項(xiàng),分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點(diǎn)哪個(gè)選項(xiàng)。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師好,本月有一張福利專票做了不抵扣勾選。有沒(méi)有什么不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表的?還是直接在認(rèn)證平臺(tái)上做過(guò)不抵扣勾選就可以不管了?謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn),如果未勾選后來(lái)又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒(méi)有的,那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在?
老師公司房屋修繕,公司承擔(dān)一半費(fèi)用,房東承擔(dān)一半費(fèi)用,發(fā)票開到公司,房東將一半費(fèi)用打到公司賬戶,怎樣做賬務(wù)處理
一次性傷殘補(bǔ)助金要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅超標(biāo)調(diào)整2242.48怎么做憑證調(diào)整
老師這題不太懂,不太明白
會(huì)計(jì)陋報(bào)稅了,滯納金是不是個(gè)人出
房產(chǎn)稅 分 從價(jià)征收、從租征收 如果是往外租房子,就一定選擇 從租征收,是這個(gè)意思嗎?
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用直接按照銀行回單入的帳沒(méi)有開票匯算清繳的時(shí)候這個(gè)費(fèi)用是需要調(diào)出來(lái)的嗎現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來(lái)還來(lái)得及嗎還需要調(diào)嗎
您好,民非企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是多少
有財(cái)政收入怎么做結(jié)算憑證?
老師您好,我們做報(bào)表的時(shí)候賬要先結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),如果比如間接費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),有余額,這個(gè)影響報(bào)表嗎
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