你好同學(xué),稍等回復(fù)
1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(稅率為13%): (1)1日,向各大商場銷售A產(chǎn)品400臺,含稅銷售單價(jià)為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產(chǎn)品150臺,不含稅價(jià)為1000元/臺。 (3)15日,購買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計(jì)算)(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (4)20日,向C公司購進(jìn)材料一批,取得普通發(fā)票一張,價(jià)款為5萬元。 計(jì)算A企業(yè)1月應(yīng)交的增值稅。
簡答某電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺,不含稅售價(jià)4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價(jià)3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵(lì)。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅單價(jià)2000元,價(jià)款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實(shí)際收款113萬元(4)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時(shí)取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進(jìn)食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價(jià)2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。4、購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。5、購進(jìn)零備件一批,專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率13%。第五個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。6、購進(jìn)材料一批,普通發(fā)票上注明含稅金額20000元。第六個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價(jià)2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
計(jì)提如果計(jì)提多了或者少了,且已經(jīng)結(jié)賬了,怎么做分錄?比如5月工資計(jì)提了1000,但次月發(fā)工資實(shí)際發(fā)了800…這個(gè)分錄怎么做??如果次月發(fā)了1200,這個(gè)怎么做?
還有,老師,您昨天說這個(gè)行業(yè)大概15%利潤空間的話,我在哪里能找到依據(jù)呢?
增值稅的負(fù)稅人只有最終消費(fèi)者嗎?
老師。您好。我第一次用金蝶賬無憂來做賬。5月份老板什么業(yè)務(wù)也沒有。但是稅務(wù)登記是在5月份發(fā)生的。他什么都是零。我是不是可以什么憑證都不做,直接點(diǎn)結(jié)賬,進(jìn)入6月份,可以嗎?
自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人股東,法人股東將購買股權(quán)資金轉(zhuǎn)給自然人股東?還是轉(zhuǎn)給被轉(zhuǎn)讓公司?
如何區(qū)分終值和現(xiàn)值?
題59,怎么不是預(yù)付年金,從0時(shí)點(diǎn)開始,有終值
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款都有余額,查不到原因,能對沖嗎?
老師好,我確實(shí)沒找到可以發(fā)圖片的地方,公司是2024-09-09日成立,規(guī)模:微型XS,注冊地在村里,25.4.25日新增欠稅公告,欠稅稅種:就是昨天說的那三樣。我現(xiàn)在還是有點(diǎn)疑問,您昨天按1%推算的營業(yè)額288萬,也是做光伏的朋友告訴我他們開的3%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。這個(gè)到底是按1%還是3%來推真實(shí)營業(yè)額呢?
超載給交警隊(duì)10箱自己的商品。具體記到什么費(fèi)用里
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第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=200*0.13%2B20*0.13