在理想狀況下,消費(fèi)者承擔(dān)了所有增值稅。整個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)都是一般納稅人參與的話,那么全流程產(chǎn)生的增值稅都由消費(fèi)者承擔(dān)了1。然而,在某些情況下,小規(guī)模納稅人也可能成為增值稅的負(fù)稅人。例如,如果最后的賣家享受了小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,那么小規(guī)模納稅人和消費(fèi)者將共同承擔(dān)增值稅1。此外,如果最后的賣家未享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,那么小規(guī)模納稅人和消費(fèi)者同樣需要承擔(dān)增值稅
老師我覺得增值稅的繳納實際對中間商是沒有影響的,受影響的只有最終的消費(fèi)者,如果中間商逃避了增值稅就是多賺消費(fèi)者的錢
終端消費(fèi)者不交增值稅但是負(fù)稅人,是嗎
增值稅在流轉(zhuǎn)過程中都會由各自環(huán)節(jié)的所有者來負(fù)擔(dān)增值額的稅,然后最后到消費(fèi)者手里,消費(fèi)者會負(fù)擔(dān)全額的稅,那也就是說這個增值稅一共會交兩次?
增值稅的負(fù)稅人只有最終消費(fèi)者嗎?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
廠家的商品10塊錢賣給了批發(fā)商,賣100元,這一環(huán)節(jié)增值了90元,那么批發(fā)商需要自己承擔(dān)90*13%的稅款,這樣看來批發(fā)商也是負(fù)稅人呀?我的理解不對嗎?
他收到進(jìn)項可以抵扣的呀
商家實際繳納了11.7,可以抵扣的才1.3呀
他進(jìn)的貨不也是13%的嗎這個1.3是什么了
單從廠家到批發(fā)商這一個環(huán)節(jié),批發(fā)商是實際承擔(dān)了11.3減掉1.3的稅款呀,不是嗎?
但他出售了后,不最終還是消費(fèi)者承擔(dān)了嗎
從這一個環(huán)節(jié)看,批發(fā)商是承擔(dān)了的哦
他出售不又是下家承擔(dān)了