您好,最簡單的方法就是把原分錄紅沖,再做實(shí)際金額的分錄,我們公司就是這樣的
2月份計(jì)提工資分錄如下 : 借:管理費(fèi)用 4萬 銷售費(fèi)用 5萬 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬 但是在3月實(shí)際只發(fā)了8萬,那這個(gè)多計(jì)提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個(gè)分錄
老師比如我這個(gè)月計(jì)提多了,下個(gè)月實(shí)際發(fā)工資不需要這么多,分錄咋寫呢???相反計(jì)提少了實(shí)際發(fā)的多。分錄咋寫
1個(gè)月如果計(jì)提2次工資,隔月發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么辦
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。反過來,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
發(fā)5月份工資時(shí),計(jì)提了個(gè)人所得稅60 ,但7月實(shí)際只繳納了25.2,這個(gè)賬怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,也就是5月份的錯(cuò)誤計(jì)提賬目,做到了6月份…跨越做賬可以嗎???我以為當(dāng)月賬,只能做到當(dāng)月?
您好,不能跨月,我們這是調(diào)整嘛,如果沒有差異 一負(fù)一正不影響利潤,現(xiàn)在是暫估有差異了,這也是正常的,估計(jì)總有差異