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計(jì)提如果計(jì)提多了或者少了,且已經(jīng)結(jié)賬了,怎么做分錄?比如5月工資計(jì)提了1000,但次月發(fā)工資實(shí)際發(fā)了800…這個(gè)分錄怎么做??如果次月發(fā)了1200,這個(gè)怎么做?

2025-06-01 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-01 16:49

您好,最簡單的方法就是把原分錄紅沖,再做實(shí)際金額的分錄,我們公司就是這樣的

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快賬用戶9519 追問 2025-06-01 17:03

老師,也就是5月份的錯(cuò)誤計(jì)提賬目,做到了6月份…跨越做賬可以嗎???我以為當(dāng)月賬,只能做到當(dāng)月?

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齊紅老師 解答 2025-06-01 17:04

您好,不能跨月,我們這是調(diào)整嘛,如果沒有差異 一負(fù)一正不影響利潤,現(xiàn)在是暫估有差異了,這也是正常的,估計(jì)總有差異

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多計(jì)提的做計(jì)提相反分錄 少計(jì)提的再補(bǔ)記上和計(jì)提分錄一樣。
2022-05-12
你好,是多計(jì)提了嗎?那你可以在這個(gè)月紅沖。
2023-03-10
你好,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。
2021-10-11
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
2023-05-16
你好,沖銷計(jì)提的工資,然后按照真正的工資重新計(jì)提
2021-05-14
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