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老師。您好。我第一次用金蝶賬無憂來做賬。5月份老板什么業(yè)務(wù)也沒有。但是稅務(wù)登記是在5月份發(fā)生的。他什么都是零。我是不是可以什么憑證都不做,直接點結(jié)賬,進入6月份,可以嗎?

2025-06-01 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-01 16:45

您好,是的,不做分錄,也不用結(jié)賬,直接在6月寫分錄

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快賬用戶2945 追問 2025-06-01 16:47

可是我的賬套是5月啟用的,不用結(jié)賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-01 16:47

您好,是的,沒有賬嘛,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2945 追問 2025-06-01 16:49

問題是,怎么從5月進入6月呢

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齊紅老師 解答 2025-06-01 16:49

您好,錄入憑證日期直接選6月就好了呀

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你好,最好不要這么做,你現(xiàn)在在七月份紅沖,六月份暫估,然后再做發(fā)票的。
2022-07-11
您好,這個是沒關(guān)系的額沒事
2023-08-15
你好,可以的,那你們單位有財務(wù)制度規(guī)定當(dāng)月的必須在當(dāng)月報銷嗎?如果是的話,你跟職工說一聲,當(dāng)月的都在當(dāng)月報銷,即使沒有發(fā)票的,你得拿過來,你們先做,費用掛著其他應(yīng)付款以后報銷了再給他支付。
2022-07-21
做工資就可沒有的不做 按月做到當(dāng)月就可以
2020-04-10
你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人的呢
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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