你好,年報的時候調(diào)整這筆收入。
老師,我司在2021年3月份開了發(fā)票給客戶,但是一直到這個月才說要退票給我們之前也沒有付款,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票,我就算在2022年3月份,還是要年報的時候調(diào)整這筆收入。
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務(wù)沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師,我們2021年11月份有個客戶付費8000元,對方已經(jīng)轉(zhuǎn)款,我們也開了發(fā)票?,F(xiàn)在2022年11月因為業(yè)務(wù)需要,需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
單位2022年收到一筆租金,當(dāng)時沒開發(fā)票但全額計入了其他業(yè)務(wù)收入。今年3月份給對方開的發(fā)票,現(xiàn)在我還沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,3月份的賬我該如何調(diào)整這個錯誤?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
實際是發(fā)生了退貨的業(yè)務(wù)嗎?
是之前先開票,沒有送貨,后來貨也沒有送,款也沒有付
你好,那就可以紅沖你的收入,然后你的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的話,一樣需要紅沖。
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其它里面填寫賬單金額扣除類,其他里面填寫帳載金額,分別是填寫收入和成本的。
我有點不理解的就是,比如我這個月開紅字發(fā)票,沖減了本月的收入。年報的時候又要調(diào)整上年的,那么這樣我的收入和增值稅申報表就對不上了。
你好 對的是的,不一致的。