你好,那你問下你稅務(wù)局允許你們自己開餐飲的發(fā)票吧,如果允許開的話,專票、普票都可以開,只不過是對(duì)方收到了專票,他也沒法抵扣增值稅的。
我公司是一般納稅人,住宿餐飲開具的專用發(fā)票可以抵扣嗎?和主營(yíng)范圍不符。是工作業(yè)務(wù)需要而在外住宿開具的發(fā)票
要該餐飲單位確實(shí)對(duì)外提供勞務(wù),且取得勞務(wù)收入,就可以開具勞務(wù) 費(fèi)發(fā) 票。 例如,餐飲單位的廚師,被人暫雇去炒菜,就是對(duì)外提供勞務(wù)服務(wù)。請(qǐng)問老師我單位為集團(tuán)上市公司,請(qǐng)問餐飲營(yíng)業(yè)執(zhí)照無勞務(wù)派遣,這種情況怎么開發(fā)票
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請(qǐng)問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師您好,我們是北京的一家餐飲公司,給別人提供用餐服務(wù),最近單位在海南談了一個(gè)項(xiàng)目,為海南那邊的一家學(xué)校提供用餐服務(wù),我們有專人負(fù)責(zé)那邊的食材采購(gòu),加工成餐,食材發(fā)票在北京這邊入賬報(bào)銷可以嗎,另外,我們經(jīng)營(yíng)范圍有銷售食品可以給對(duì)方學(xué)校開食品的發(fā)票嗎
#提問#我單位為一般納稅人,員工食堂為外單位員工提供餐飲服務(wù)需要開具發(fā)票,那我怎么開具?不能開專票吧?我開6%餐飲普票?但是不在營(yíng)業(yè)范圍
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛