可以的呀,就相當于是同一個老板,他成立了兩個公司,可以這樣操作的。
老師您好!商貿企業(yè)外購原材料,然后委托制造企業(yè)生產加工,分錄怎么做?自己所在公司有兩家,制造業(yè)和商貿企業(yè),之前原材料都是直接開票給制造業(yè),由制造業(yè)生產成成品直接買給商貿企業(yè),現在老板意思要把屬于商貿企業(yè)的原材料直接開給商貿企業(yè),可行嗎?這樣做的好處是什么,不太懂
您好,老師,一家制造業(yè)企業(yè),問一家貿易型企業(yè)買來材料,生產加工后,又把產品賣給同一家貿易型企業(yè),這樣可以的嗎?貿易型企業(yè)名稱,法人都是一樣的。
老師好,我們現在有一個生產型企業(yè),生產出來的產品賣給我們的貿易公司,但是兩個公司的法人一致,那么生產型公司賣給貿易公司,可以正常給貿易公司開發(fā)票嘛?
老師,我想問一下,老板有兩家公司(注冊的時候是不同法人),一家是生產企業(yè),另外一家是貿易企業(yè);現在用生產企業(yè)生產出來的產品賣給貿易企業(yè),然后貿易企業(yè)去出口退稅;這兩家公司可以用同一個IP地址去報稅嗎,還是要把兩家公司分不同的辦公地點分開來
我們是生產企業(yè),現在有個貿易合同,我們買進來的貨物型號直接加錢賣出去,銷售合同商品型號可以不一致嗎,買進來cd,賣出去dw,這樣可以操作嗎
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
稅務局會不會認為異常狀態(tài)?
并不會,兩個企業(yè),只要你是按照正常的流程進行銷售并開票完稅的話就沒問題。
互相交易,上下游同一家
一家制造企業(yè),一家貿易型企業(yè),這是兩個公司就沒問題了。