同學(xué)你好 可以正常開發(fā)票
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),如果我們公司再開一個貿(mào)易公司,所有生產(chǎn)的產(chǎn)品都通過貿(mào)易公司對外銷售,這樣會有哪哪方面好處和壞處?
老師,我們子公司接業(yè)務(wù),然后讓母公司加工生產(chǎn),最終由子公司賣給客戶,這個情況子公司是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型呢
老師好,我們現(xiàn)在有一個生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給我們的貿(mào)易公司,但是兩個公司的法人一致,那么生產(chǎn)型公司賣給貿(mào)易公司,可以正常給貿(mào)易公司開發(fā)票嘛?
老師,我想問一下,老板有兩家公司(注冊的時候是不同法人),一家是生產(chǎn)企業(yè),另外一家是貿(mào)易企業(yè);現(xiàn)在用生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給貿(mào)易企業(yè),然后貿(mào)易企業(yè)去出口退稅;這兩家公司可以用同一個IP地址去報稅嗎,還是要把兩家公司分不同的辦公地點分開來
想問下,惠州有個公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在是這公司直接出口給香港公司,香港公司也是老板的。但是現(xiàn)在他們說要深圳成立一個貿(mào)易公司,惠州公司把貨送給貿(mào)易公司。貿(mào)易公司再把或出口給香港公司。為什么要這么繞一圈,這老板圖啥
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
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好的,這和是不是同一法人,同一股東沒關(guān)系是吧
嗯 只要是實際業(yè)務(wù)就可以