你好,是什么原因?是虛開(kāi)發(fā)票的嗎?

老師,你好!我公司由于去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣太多,稅局要求我轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒(méi)有要求我做賬務(wù)調(diào)整,那么我這個(gè)月多繳納5萬(wàn)元的增值稅要怎么做分錄呢?
您好,我想問(wèn)一下今年收到稅務(wù)局2019年異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出(發(fā)票金額2099.12元,稅額272.88元)現(xiàn)要調(diào)整2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該如何調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有一筆2021年取得的專票,2021年已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,稅務(wù)局2022年說(shuō)他家抽逃稅款,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出且調(diào)企所匯算清繳年報(bào)表,我現(xiàn)在報(bào)2022年企所年報(bào)表,這筆進(jìn)項(xiàng)也需要調(diào)出嗎?
本月銷項(xiàng)為0元。有一張紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(不含稅金額為14元,進(jìn)項(xiàng)稅額為19元)。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后上期留抵有68元。現(xiàn)在要作轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)本月稅額,如何作分錄呢?
老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如稅額是11504元,不含稅金額為88495萬(wàn)元,那么所得稅要怎么調(diào)整呢?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進(jìn)項(xiàng)稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請(qǐng)問(wèn) 收的取暖費(fèi)怎么做賬???以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是社保,有個(gè)尾數(shù)差,應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來(lái)是525,這樣導(dǎo)致個(gè)稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說(shuō),還是下次說(shuō)?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費(fèi) 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費(fèi)稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運(yùn)輸發(fā)票,可以進(jìn)行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào),但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了,10月份開(kāi)了7—8月工資,10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
如果利潤(rùn)太高可以通過(guò)預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的


對(duì),上游涉嫌虛開(kāi)
成本不允許抵扣所得稅的,當(dāng)時(shí)你做的是應(yīng)付賬款沒(méi)有支付嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這是當(dāng)年的發(fā)票的
去年的發(fā)票呢?
把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
得看下稅務(wù)局怎么要求的,要求你當(dāng)月補(bǔ)交還是修改匯算清繳。
如果把這張票轉(zhuǎn)出來(lái),成本減少,那么我可以不可以認(rèn)為,我的銷售額也相對(duì)的減少了呢?因?yàn)闆](méi)有這么多的成本的話,也無(wú)法支撐我這么大的銷售額??
稅務(wù)局要求調(diào)整匯算清繳
那你實(shí)際有銷售嗎?你得紅沖你的發(fā)票才可以紅沖你的銷售額。