?你好;? 你這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票? 你之前抵扣了 是嗎 ?? ?之前分錄怎么做賬的??
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進(jìn)項(xiàng)稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項(xiàng)稅額11530.95元,進(jìn)項(xiàng)稅額11614.14元,實(shí)際應(yīng)留抵83.19元,但由于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報(bào)表的本期應(yīng)交為67.34元,請問,分錄應(yīng)該怎么做才平呢
本月銷項(xiàng)為0元。有一張紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(不含稅金額為14元,進(jìn)項(xiàng)稅額為19元)。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后上期留抵有68元?,F(xiàn)在要作轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)本月稅額,如何作分錄呢?
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導(dǎo)致月末銷項(xiàng)稅額余額為負(fù)數(shù),本月無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該如何做?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請問一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個(gè)人的車子出租給公司,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請問一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個(gè)人獨(dú)資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒有實(shí)繳,個(gè)人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤不相等,啥原因呢。幫看一下公式對嗎
老師,A員工有個(gè)體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請問這2項(xiàng)收入會(huì)合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
是的,之前抵扣了
?你好;? 那你? 分錄之前怎么做賬的; 我看看怎沒轉(zhuǎn)出? ?
借:庫存商品 -14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -1.9 貸:應(yīng)付賬款 -15.9
?你好;? ? 借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 然后 借庫存商品負(fù)數(shù)? 貸? ?應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ; 不是這樣 做的;? ?月末? 結(jié)轉(zhuǎn) :借進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ‘’借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ‘貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
所以是要做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)這樣的?第一筆是:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。第二筆是:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣么?
那我最后結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi) 咋做?
?你好 ; 你之前的? 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去嗎?? 這樣就可以 了。? 未交增值稅借貸方自動(dòng)抵減了? ?;差額繳納或者 繼續(xù)留底? ?
就是,它是之前抵扣過了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來。
?你好 ;? ? 那就是按我說的分錄去處理即可? ??
可是,賬上還剩有個(gè)上午留抵的金額 沒有抵消掉呢?
留底的進(jìn)項(xiàng)稅;之前你轉(zhuǎn)的 那個(gè)科目去的; 先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去借方? ?