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老師,你好!我公司由于去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣太多,稅局要求我轉(zhuǎn)出5萬元進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有要求我做賬務(wù)調(diào)整,那么我這個(gè)月多繳納5萬元的增值稅要怎么做分錄呢?

2021-11-25 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-25 16:57

你好,你是填寫申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎?

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你好,你是填寫申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-11-25
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
你好,你把一直抵扣補(bǔ)上去,或者按你的增值稅報(bào)表上的金額補(bǔ)齊和賬上一致
2023-01-13
同學(xué)你好 附表二轉(zhuǎn)出就可以
2022-05-19
這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,直接是紅沖的 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 增值稅
2023-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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