你好 這個(gè)是看不出來(lái)的哦,這個(gè)是直接繳納的
請(qǐng)問(wèn)老師社保補(bǔ)繳去年的基數(shù) 之前是4885.8 調(diào)整基數(shù)以后是5303.4 。比如去年10月開(kāi)始買那就補(bǔ)繳三個(gè)月的差額嘛,9月繳費(fèi)的時(shí)候就會(huì)多交差額這部分嘛
九月份社保基數(shù)調(diào)整,我們補(bǔ)繳了一到八月社保個(gè)人部分的差額,那么在個(gè)稅系統(tǒng)里的表格后面的扣除社保費(fèi)用,那個(gè)數(shù)值我是填調(diào)整后的社保費(fèi)用嗎,還需要加上補(bǔ)繳一到八月社保差額的數(shù)嗎
老師,現(xiàn)在社保基數(shù)調(diào)整后,工資表補(bǔ)交1-9月的怎么做賬呢,比如1-9月工資3321.6扣掉社保349,10月工資3957扣掉社保415,10月補(bǔ)了1-9月社保基數(shù)調(diào)整差額635.4個(gè)人補(bǔ)66,這個(gè)做賬怎么做謝謝
老師,10月份我們要交的社保是100元錢,因?yàn)樯绫@U費(fèi)基數(shù)調(diào)整,1-8月我多交了20塊錢.其中企業(yè)多交了15元,個(gè)人多交了5元。所以10月份,最終只扣了我公司80元錢。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么做?
老師,比如八月份社保費(fèi)多交了調(diào)整基數(shù)補(bǔ)收的錢,那我怎么看個(gè)人部分的錢是多少呢,
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那我怎么做賬呢?
你按照實(shí)際繳納的金額,做到應(yīng)付職工薪酬---社保
沒(méi)有聽(tīng)懂啥意思?多交的錢咋處理,補(bǔ)差的那部分錢,咋做賬呢
借:應(yīng)付職工薪酬---社保 貸:銀行存款