你好,盈利的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)余額在貸方,那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是在借方,這樣余額才可以結(jié)平。 所以結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄就是 借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師您好:這個(gè)未分配利潤(rùn)和可供分配利潤(rùn)里面都有一個(gè)凈利潤(rùn),要是做題時(shí)這兩個(gè)都要算那這個(gè)凈利潤(rùn)怎么算?。慷疫@塊我老搞不懂,有點(diǎn)著急!
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤(rùn),再錄入一個(gè)本年利潤(rùn)的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn),是這樣嗎,
老師好,請(qǐng)問(wèn)您詳細(xì)講一下這筆分錄,我對(duì)本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)這塊搞不懂
老師好,我現(xiàn)在本年利潤(rùn)明細(xì)賬上貸方負(fù)100,我想做年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100 貸:本年利潤(rùn) -100,是這樣做分錄嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,損益類(lèi)科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,那本年利潤(rùn)需要再做一筆,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)么
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?