對,是需要做這一筆的,把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤
損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,應該是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到所有的權(quán)益,不是這樣的嗎?本年利潤也不是所有的權(quán)利
請問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師 本年利潤是負數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
做完這個分錄,和不做這個分錄,我發(fā)現(xiàn)報表都是勾稽和平的,那做不做的區(qū)別在哪?
你不做這個,他電腦生成財務報表的時候也會自動取數(shù)的,你做了這個之后,他的本年利潤等于一年就結(jié)平了
老師,我沒懂,報表自動取數(shù)是取的哪個數(shù)?本年利潤結(jié)平后就在哪能看出來?
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完成以后,你看他的科目余額表,本年利潤就沒有余額了
結(jié)轉(zhuǎn)完以后,科目余額表本年利潤就轉(zhuǎn)到利潤分配科目了。利潤分配科目就有了變動。
對呀,你的未分配利潤金額肯定發(fā)生了變化
那報表取數(shù)是取的哪個數(shù)?為什么結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都能平呢
這個是因為你財務軟件公式都已經(jīng)設定好了
老師,那年終時需要預提最后一個季度的企業(yè)所得稅么?預提的金額是直接按本季度的利潤*0.25的稅率計算;借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 結(jié)轉(zhuǎn)完后等次年1月直接繳納 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣對么?
對,沒錯的,是這么做賬的。
那次年5月31日之前匯算完應交或者應退的金額后,怎么入賬呢?
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配 繳納的做相反的會計分錄
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
老師,我還有一個問題,我們是有可彌補虧損的,那其實最后一個季度其實是不用預提的吧。
比如說彌補虧損以后沒有利潤了就不用計提了