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已經(jīng)開票給客戶,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款,實(shí)際收到的錢和開票金額對(duì)不上,這種怎么做賬務(wù)處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

2022-11-12 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 18:12

學(xué)員你好,這種情況需要給客戶開紅票,紅沖這部分稅和收入

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快賬用戶5043 追問 2022-11-12 18:18

老師你好,如果客戶不愿意開票給我們紅沖,我們能怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-11-12 18:31

那就只能走壞賬核銷了

頭像
快賬用戶5043 追問 2022-11-12 18:32

老師,那壞賬核銷會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-12 18:43

借*壞賬準(zhǔn)備 貸*應(yīng)收賬款

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學(xué)員你好,這種情況需要給客戶開紅票,紅沖這部分稅和收入
2022-11-12
你好,同學(xué)。 如果說質(zhì)量扣款的話,他應(yīng)該是要開紅字發(fā)票給你,就相當(dāng)于是按照扣款后的金額來入賬。
2022-11-12
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2022-11-12
你好,你們開銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-05-31
你好,扣款的部分開紅字發(fā)票,紅沖收入。
2023-11-09
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