學(xué)員你好,這種情況需要給客戶開紅票,紅沖這部分稅和收入
有家客戶,發(fā)票已經(jīng)給他們?nèi)~開具,現(xiàn)在扣了我們一部分款項(xiàng),因?yàn)橘|(zhì)量問題?,F(xiàn)在我們需要如何處理,是讓他們給開發(fā)票還是怎么呢
老師,請(qǐng)問公司為了盡快收到錢給客戶折扣了,開出的發(fā)票和實(shí)際收到的錢不一樣,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
已經(jīng)開票給客戶,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款,實(shí)際收到的錢和開票金額對(duì)不上,這種怎么做賬務(wù)處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開票金額不符合,這種怎么做賬務(wù)處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點(diǎn)?
已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開票金額不符合,但是客戶不愿意開紅沖發(fā)票給我們,我們需要怎么做賬呢?會(huì)計(jì)分錄是什么?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師你好,如果客戶不愿意開票給我們紅沖,我們能怎么處理呢
那就只能走壞賬核銷了
老師,那壞賬核銷會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借*壞賬準(zhǔn)備 貸*應(yīng)收賬款