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Q

已經(jīng)開(kāi)票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開(kāi)票金額不符合,這種怎么做賬務(wù)處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點(diǎn)?

2022-11-12 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 18:21

你好,同學(xué)。 如果說(shuō)質(zhì)量扣款的話,他應(yīng)該是要開(kāi)紅字發(fā)票給你,就相當(dāng)于是按照扣款后的金額來(lái)入賬。

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快賬用戶6069 追問(wèn) 2022-11-12 18:23

老師你好,就是對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,然后我這邊做壞賬處理是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 18:35

不是做壞蛋,直接沖進(jìn)你的收入和應(yīng)收處理。

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快賬用戶6069 追問(wèn) 2022-11-12 18:36

老師你好,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-11-12 18:37

借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,負(fù)數(shù)

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快賬用戶6069 追問(wèn) 2022-11-12 18:39

那如果對(duì)方不開(kāi)紅字發(fā)票給我紅沖,那我是不是就要做壞賬處理了?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 18:44

對(duì)的,這種就是按收不回的應(yīng)收做壞賬準(zhǔn)備處理

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你好,同學(xué)。 如果說(shuō)質(zhì)量扣款的話,他應(yīng)該是要開(kāi)紅字發(fā)票給你,就相當(dāng)于是按照扣款后的金額來(lái)入賬。
2022-11-12
學(xué)員你好,這種情況需要給客戶開(kāi)紅票,紅沖這部分稅和收入
2022-11-12
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2022-11-12
這相當(dāng)于甲公司將產(chǎn)品賣給了你們公司,你們公司又賣給客戶。沒(méi)有收到甲公司給你們開(kāi)的發(fā)票你們是沒(méi)法給客戶開(kāi)發(fā)票的,票據(jù)流不完整。
2022-07-01
銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。銷售方紅沖收入。
2020-01-02
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