你好,同學(xué)。 如果說(shuō)質(zhì)量扣款的話,他應(yīng)該是要開(kāi)紅字發(fā)票給你,就相當(dāng)于是按照扣款后的金額來(lái)入賬。
客戶在今年把之前送貨的產(chǎn)品退貨給我司,發(fā)票是在2018年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)老師,退貨部分發(fā)票已經(jīng)超過(guò)了360天了,客戶也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,兩家公司后續(xù)不再合作了,賬怎樣做平好呢,遇到這種情況怎么處理呢。
老師:我們銷售挖機(jī)的公司,18年跟一個(gè)客戶做了36期分期銷售,因?yàn)檫@個(gè)客戶不能按期還款,所以當(dāng)時(shí)只開(kāi)具了一部分發(fā)票,財(cái)務(wù)做了未開(kāi)票收入,這個(gè)客戶在還到22期的時(shí)候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺(tái)車賣給了第二個(gè)客戶,由第二個(gè)客戶繼續(xù)還款。 這臺(tái)車前期已經(jīng)確認(rèn)了22期未開(kāi)票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理
我公司給甲代加工一批貨,公司正常收取了代加工費(fèi)和產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)(現(xiàn)金收,未開(kāi)票),現(xiàn)代加工產(chǎn)品的銷售款,甲讓客戶回到我公司賬戶,要求我公司給他的客戶開(kāi)票,并扣除應(yīng)交稅費(fèi)后余款返還甲,這樣情況怎樣做賬務(wù)處理?
已經(jīng)開(kāi)票給客戶,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題扣了一部分款,實(shí)際收到的錢和開(kāi)票金額對(duì)不上,這種怎么做賬務(wù)處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
已經(jīng)開(kāi)票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開(kāi)票金額不符合,這種怎么做賬務(wù)處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點(diǎn)?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
老師你好,就是對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,然后我這邊做壞賬處理是嗎?
不是做壞蛋,直接沖進(jìn)你的收入和應(yīng)收處理。
老師你好,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,負(fù)數(shù)
那如果對(duì)方不開(kāi)紅字發(fā)票給我紅沖,那我是不是就要做壞賬處理了?
對(duì)的,這種就是按收不回的應(yīng)收做壞賬準(zhǔn)備處理