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老師,請問公司為了盡快收到錢給客戶折扣了,開出的發(fā)票和實際收到的錢不一樣,要怎么做會計分錄

2022-01-10 01:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-10 01:37

你好! 視為現(xiàn)金折扣,計入財務(wù)費用。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 01:38

借:財務(wù)費用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶4818 追問 2022-01-10 01:48

差額部分的財務(wù)費用需要再開發(fā)票沖減嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 01:52

這個是不用的,直接計入財務(wù)費用就可以。

頭像
快賬用戶4818 追問 2022-01-10 02:26

這個財務(wù)費用最后也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 02:27

是的,財務(wù)費用期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

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你好! 視為現(xiàn)金折扣,計入財務(wù)費用。
2022-01-10
學(xué)員你好,這種情況需要給客戶開紅票,紅沖這部分稅和收入
2022-11-12
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2022-11-12
您好,先收到錢,這個錢是貨款還是什么
2021-11-24
你好 借 應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費 借銀行 貸應(yīng)收?
2022-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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