你好,當(dāng)時(shí)你借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),把這個(gè)分錄修改一下,把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師問(wèn)一下,我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢,沒開票做的營(yíng)業(yè)外收入,但是全計(jì)到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入和開票系統(tǒng)的開票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營(yíng)業(yè)外收入
老師好,問(wèn)一下,我公司出售固定資產(chǎn),我給對(duì)方開了增值稅發(fā)票!這樣稅控系統(tǒng)默認(rèn)我有這項(xiàng)收入,但我做賬并不走收入,走的固定資產(chǎn)清理!這樣我的賬和稅控系統(tǒng)有差異,怎么辦
企業(yè)出售固定資產(chǎn),開票系統(tǒng)上算銷售收入,實(shí)際做賬是按照固定資產(chǎn)清理做賬,是沒有銷售收入的,這樣對(duì)賬對(duì)不上了
老師,公司固定資產(chǎn)轎車買的時(shí)候20萬(wàn),銷售的時(shí)候五萬(wàn),銷售的時(shí)候在稅務(wù)上是收入,在會(huì)計(jì)做賬時(shí)是固定資產(chǎn)清理,那財(cái)務(wù)賬和稅務(wù)賬的收入不就對(duì)不上了嗎
老師,銷售固定資產(chǎn)開票是入的固定資產(chǎn)清理,這樣賬套里的本年收入金額和申報(bào)系統(tǒng)不一致,這個(gè)要怎么弄???
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
那其他的分錄不變的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理呢
老師,有整個(gè)過(guò)程的分錄可以給我參考下嗎
借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理