你好,如果你想一致的話,你處置收入做到其他業(yè)務收入里面的。
老師 公司賣了一輛越野車,之前是計入固定資產的,賣掉計入固定資產清理,計入了固定資產清理,國稅申報表里是確認了收入,而我賬里走的是固清,這樣導致我記賬里的收入和申報表里的收入是不一致的 這樣對嗎
我建筑安裝公司,出售固定資產車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產清理,但稅務局數據比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數據不一致,少了這個固定資產清理這個數值,請問老師這該怎么辦?固定資產清理這個應該做其他業(yè)務收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
老師好,問一下,我公司出售固定資產,我給對方開了增值稅發(fā)票!這樣稅控系統(tǒng)默認我有這項收入,但我做賬并不走收入,走的固定資產清理!這樣我的賬和稅控系統(tǒng)有差異,怎么辦
老師好,銷售固定資產車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產,但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個要怎么處理
老師你好,我想問一下,我公司他有買一下固定資產貨車出去,開票給了對方,如果我這邊要做借應收賬款,貸:固定資產清理 應交稅費-銷項稅額,那代表我這個月營業(yè)收入為0,但申報增值稅的時候在本年累計收入中又有這個月銷售固定資產出去的數據哦,這樣的話,那我這邊要什么解決呢?
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?