您好 這種對不上是正常的哈
老師你好,我想問一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時(shí)候通過固定資產(chǎn)清理,報(bào)稅務(wù)局增稅稅表一的時(shí)候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開票收入里,年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)未開票收入應(yīng)該填在哪張表里,如果不填就會導(dǎo)致增值稅表與年報(bào)表不符
老師,小規(guī)模公司,購入固定資產(chǎn),收到的是普通發(fā)票,做賬的時(shí)候入了固定資產(chǎn),那像這種情況,是不是只要在下一年匯算清繳的時(shí)候做上去就可以了呢?
出售固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)報(bào)的未開票收入,但是做賬的時(shí)候計(jì)入的科目是固定資產(chǎn)清理,那主營業(yè)務(wù)收入不是少了44247.8元這比金額么,哪里做錯(cuò)了
出售固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)報(bào)的未開票收入,但是做賬的時(shí)候計(jì)入的科目是固定資產(chǎn)清理,那主營業(yè)務(wù)收入不是少了44247.8元這比金額么,哪里做錯(cuò)了
老師,公司固定資產(chǎn)轎車買的時(shí)候20萬,銷售的時(shí)候五萬,銷售的時(shí)候在稅務(wù)上是收入,在會計(jì)做賬時(shí)是固定資產(chǎn)清理,那財(cái)務(wù)賬和稅務(wù)賬的收入不就對不上了嗎
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?