你好,可以調(diào)整成一致的,你把借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師 公司賣了一輛越野車,之前是計入固定資產(chǎn)的,賣掉計入固定資產(chǎn)清理,計入了固定資產(chǎn)清理,國稅申報表里是確認(rèn)了收入,而我賬里走的是固清,這樣導(dǎo)致我記賬里的收入和申報表里的收入是不一致的 這樣對嗎
企業(yè)出售固定資產(chǎn),開票系統(tǒng)上算銷售收入,實際做賬是按照固定資產(chǎn)清理做賬,是沒有銷售收入的,這樣對賬對不上了
問個實操問題,固定資產(chǎn)出售申報表里的收入金額是發(fā)票金額,利潤表里是清固定資產(chǎn)清理差額作為收入的是是不是利潤里的收入金額和申報表里的收入金額不一致了
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個要怎么處理
老師,銷售固定資產(chǎn)開票是入的固定資產(chǎn)清理,這樣賬套里的本年收入金額和申報系統(tǒng)不一致,這個要怎么弄啊?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
資產(chǎn)處置損益改成其他業(yè)務(wù)成本?
你好,資產(chǎn)處置損益還是做這個。